
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210205 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 8/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 29.7.2021 | 03.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210184 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 7/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 06.7.2021 | 16.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210145 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 6/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 27.5.2021 | 11.06.2021 | 4.8.2021 | |
20210119 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 5/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210098 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 4/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 3/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210040 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210001 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 1/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210369 | NAY a. s. Humenská cesta 59, 071 01 Michalovce |
35739487 | Elektrospotrebič - kávovar | 779 vrátane DPH |
105 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210199 | NAY a. s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Práčka AEG plnená spredu pre 1.2.3. ŠSUS | 749,00 vrátane DPH |
55 | 26.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 11.1.2022 | |
20210272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
20210238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.9.2021 | 07.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.8.2021 | 12.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.7.2021 | 16.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.6.2021 | 11.06.2021 | 4.8.2021 | |
20210123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2020, vyúčtovanie | 4837,22 vrátane DPH |
P3420/2019 | 18.1.2021 | 25.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | 141,43 vrátane DPH |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | 141,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | 11.1.2022 | |
20210278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021 | 142,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
20210242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2021 | 141,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.9.2021 | 07.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2021 | 141,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.8.2021 | 12.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | 141,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.7.2021 | 12.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021 | 141,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.6.2021 | 18.06.2021 | 4.8.2021 | |
20210127 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021 | 141,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210100 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021 | 141,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210064 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021 | 141,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210039 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021 | 135,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210005 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | 141,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210331 | AUTOTIP, spol. s r. o. Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce |
35832789 | Servis Opel Vivaro | 44,80 vrátane DPH |
95 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210204 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava |
35832789 | Servis Opel Vivaro | 246,78 vrátane DPH |
59 | 28.7.2021 | 03.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210380 | Lyreco CE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | Kancelársky materiál | 686,99 vrátane DPH |
115 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210307 | Lyreco CE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | Kancelársky materiál | 195,91 vrátane DPH |
83 | 05.11.2021 | 10.11.2021 | 11.1.2022 | |
20210092 | Abbasi s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36175064 | 3 ks bicykle - projekt VW | 700,00 vrátane DPH |
36 | 01.4.2021 | 07.04.2021 | 25.5.2021 |