
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210257 | Chateau Grand Bari s.r.o. Poštová 8, 040 01 Košice |
36579581 | Občerstvenie zamestnancov porada 20.-21.9.2021 | 121,80 vrátane DPH |
70 | 24.9.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210256 | Chateau Grand Bari s.r.o. Poštová 8, 040 01 Košice |
36579581 | Prenájom priestorov pracovná porada 20.-21.9.2021 | 551,00 vrátane DPH |
69 | 24.9.2021 | 29.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210197 | Chateau Grand Bari s.r.o. Poštová 8, 040 01 Košice |
36579581 | Prenájom priestorov 21.07.2021 | 271,60 vrátane DPH |
54 | 22.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210374 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 18.09.-13.12.2021 | 1338,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210275 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 17.3.-27.9.2021 RD TV | 545,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
20210261 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 23.6.-22.09.2021 | 1750,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210177 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné do 22.06.2021 | 1717,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210086 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné do 17.03.2021 | 1690,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210085 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV | 664,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210156 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | Kovové archívne skrine 6ks | 1402,20 vrátane DPH |
47 | 04.6.2021 | 18.06.2021 | 4.8.2021 | |
20210372 | Nexa, s.r.o. Bratislavská 2773/78, 921 01 Piešťany |
36239798 | Germicídne žiariče - 2 ks | 1007,26 vrátane DPH |
109 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210381 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210339 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 11/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210300 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 03.11.2021 | 10.11.2021 | 11.1.2022 | |
20210279 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 9/2021 | 227,65 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 10.1.2022 | |
20210248 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 8/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.9.2021 | 17.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210221 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 7/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 11.8.2021 | 16.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210200 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 5/2021 | 226,62 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 26.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210189 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 6/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 14.7.2021 | 16.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210141 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 5/2021 | 226,33 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 18.5.2021 | 20.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210116 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 4/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 21.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210087 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 3/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 26.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210055 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 2/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 01.3.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210050 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 1/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20200441 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210054 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynská linka | 465,00 vrátane DPH |
24 | 25.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | 1129/2020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom | 800,00 vrátane DPH |
17 | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210030 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | 1129/2020 Jedálenský stôl a 12 ks stoličiek | 1440,00 vrátane DPH |
16 | 03.2.2021 | 04.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210014 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 282,00 vrátane DPH |
3 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210260 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS za III. a IV. štvrťrok 2021 | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210120 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce |
36205397 | KDS za I. a II. štvrťrok 2021 | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210402 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Archívna skriňa | 263,50 vrátane DPH |
127 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210394 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Archívna skriňa | 263,50 vrátane DPH |
120 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210351 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu - potreby pre psychológa CAN | 114,55 vrátane DPH |
5 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210247 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 112,00 vrátane DPH |
5 | 08.9.2021 | 17.09.2021 | 15.10.2021 | |
20210217 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Vlajka EÚ a vlajka SR | 36,35 vrátane DPH |
5 | 09.8.2021 | 12.08.2021 | 15.10.2021 | |
20210132 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 70,62 vrátane DPH |
5 | 10.5.2021 | 14.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210342 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210310 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 10/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | 11.1.2022 | |
20210273 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 9/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 |