Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210126 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 5/2021 | 47,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210125 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.04.- 23.05.2021 | 356,71 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 05.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210124 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.5.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210122 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 04/2021 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210121 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 03/2021 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210120 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce |
36205397 | KDS za I. a II. štvrťrok 2021 | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210119 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 5/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 30.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210118 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 879,37 vrátane DPH |
Dohoda o pristúp. k RD o kúpe kanc.potr | 23.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210117 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavska 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | Oprava elektroinštalácie | 834,85 vrátane DPH |
40 | 23.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210116 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 4/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 21.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210115 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarní OKI | 303,60 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 20.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210114 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarní OKI | 330,36 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 20.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
20210113 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 391,44 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 20.4.2021 | 07.05.2021 | 4.8.2021 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.8.2021 | |||||
20210112 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2021, RD Milhostov | 128,87 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210111 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2021 CDR Sečovce | 865,80 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210110 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2021, RD Trebišov | 239,03 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210109 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 14.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210108 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 3/2021 | 123,69 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 80/20201001017 | 13.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210107 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča |
42090598 | Strava a internát dieťaťa 04/2021 | 32,79 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2020 o zabezpečení stravovania a ubyt | 13.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210106 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov |
31672345 | Tyčový vysávač Rowenta pre RD TV | 119,90 vrátane DPH |
38 | 09.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210105 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 48,29 vrátane DPH |
6 | 09.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210104 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 03/2021 J.F. | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 09.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210103 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 3/2021 | 6058,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 09.4.2021 | 19.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210102 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126 075 01 Plechotice |
34876596 | Oprava vodovod. a odpadov.potrubia RD TV | 80,10 vrátane DPH |
37 | 08.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210101 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126 075 01 Plechotice |
34876596 | Oprava vodovodnej prípojky CDR Sečovce | 76,10 vrátane DPH |
37 | 08.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210100 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021 | 141,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210099 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 4/2021 | 47,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210098 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 4/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210097 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 138,70 vrátane DPH |
9 | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210096 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Ročný poplatok - výkon činnosti zodpovednej osoby | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 07.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210094 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 06.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210093 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 03/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.4.2021 | 13.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210092 | Abbasi s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36175064 | 3 ks bicykle - projekt VW | 700,00 vrátane DPH |
36 | 01.4.2021 | 07.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210091 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2021 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 29.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210090 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2021 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 29.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210089 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.03.- 23.04.2021 | 353,83 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 29.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 | |
20210088 | MB TECH BB s.r.o. Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica |
36622524 | Notebook Dell Latitude | 516,18 vrátane DPH |
35 | 26.3.2021 | 09.04.2021 | 25.5.2021 |