Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210079 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča |
42090598 | Strava a internát dieťaťa 03/2021 | 55,47 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2020 o zabezpečení stravovania a ubyt | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210077 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, 900 28 Zálesie |
47353201 | 1129/2020 Detské postieľky - kovové | 2000,00 vrátane DPH |
30 | 16.3.2021 | 18.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210076 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2021 CDR Sečovce | 834,20 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2021, RD Trebišov | 254,39 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2021, RD Milhostov | 137,53 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 16.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210073 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | Portrér prezidenta SR - 2ks | 68,40 vrátane DPH |
28 | 15.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210072 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1805, 075 01 Trebišov |
34876332 | Tlačoviny - vizitky p. riaditeľka | 25,00 vrátane DPH |
27 | 15.3.2021 | 23.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210071 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Respirátory FFP2 | 345,00 vrátane DPH |
9 | 10.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210070 | František Andrejko - P.I.S. Topolianka 2744/193, 071 01 Michalovce |
34561471 | Vyprac. položkového RO na výmenu rozvodov | 300,00 vrátane DPH |
26 | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210069 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 J.F. | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210068 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 V.T. | 71,70 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210067 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 2/2021 | 111,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 80/20201001017 | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210066 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2021 | 4338,87 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210064 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021 | 141,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210063 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2021 | 47,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210062 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 31,14 vrátane DPH |
9 | 04.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210061 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.02.- 23.03.2021 | 357,70 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 04.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210060 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi - Mgr. Mocinecová | 18,05 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 3/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210058 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210057 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 02/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210055 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 2/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 01.3.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210054 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynská linka | 465,00 vrátane DPH |
24 | 25.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210053 | Sonap s.r.o. Sečovce Kochanovská 327 078 01 Sečovce |
36583995 | 1129/2020 Detské postieľky s príslušenstvom | 2320,00 vrátane DPH |
25 | 25.2.2021 | 26.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210052 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 02/2021 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210051 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 01/2021 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210050 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 1/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210049 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Oprava havarijn.situácie - ÚK 4.ŠSS SUS | 228,00 vrátane DPH |
23 | 18.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
20210048 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2021, RD Trebišov | 242,21 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210047 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2021, RD Milhostov | 66,58 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2021 CDR Sečovce | 926,21 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2021 | 4637,83 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 12.2.2021 | 16.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210044 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 1/2021 | 83,79 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 80/20201001017 | 12.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210043 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 10.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210042 | Asociácia vzdelávateľov Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov |
37846591 | Časopis Sociálna práca predplatné 2021 | 34,00 vrátane DPH |
20 | 09.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210041 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, 04014 Košice - Košická Nová Ves |
47904844 | Respirátory FFP2 - 500KS | 750,00 vrátane DPH |
19 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210040 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
20210039 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021 | 135,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 |