Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100804 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za int.dvere RD2 K.Chlmec | 580,22 vrátane DPH |
385/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100299 | Metson s.r.o. Západ 1145/36, Trstená |
53093186 | fa za hydraul.zdvihák | 44,- vrátane DPH |
14/2021 | 11.06.2021 | 22.06.2021 | 13.7.2021 | |
FA274202100281 | Bonanza Tušice 3 |
33163804 | fa za hračky a šport.potreby na MDD | 2761,50 vrátane DPH |
108/2021 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 13.7.2021 | |
FA274202100732 | Dušan Kukuč Saleziánov, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 551,33 vrátane DPH |
358/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100725 | Dušan Kukuč Saleziánov, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 750,74 vrátane DPH |
357/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100620 | Dušan Kukuč Obchod Ľudu Saleziánov 4, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 1150,87 vrátane DPH |
282/2021 | 28.10.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100619 | Dušan Kukuč Obchod Ľudu Saleziánov 4, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 1082,26 vrátane DPH |
302/2021 | 28.10.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100011 | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, Bratislava NM |
50020552 | fa za germicídnu lampu | 230,93 vrátane DPH |
1/2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100679 | Kanócová Ibolya - Galatex Hlavná 30, Veľké Kapušany |
33149267 | fa za galantérny tovar | 70,90000000000001 bez DPH |
310/2021 | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100468 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal.potreby | 606,9 vrátane DPH |
222/2021 | 23.08.2021 | 30.08.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100515 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinštal.materiál | 123,68 vrátane DPH |
250/2021 | 16.09.2021 | 22.09.2021 | 7.10.2021 | |
FA274202100634 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt.materiál | 195,48 vrátane DPH |
312a/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100805 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt. materiál | 1210,15 vrátane DPH |
387/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100735 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinš.materiál | 781,9 vrátane DPH |
379/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100327 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinš.materiál | 149,29 vrátane DPH |
169/2021 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 13.7.2021 | |
FA274202100689 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za drogériu | 742,67 vrátane DPH |
344/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100402 | MUNDIAL s.r.o. Rozvojová 2, Košice |
50064240 | fa za dresy | 817,2 vrátane DPH |
189/2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100416 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za dopl.klímy W UP | 92,29 vrátane DPH |
193/2021 | 26.07.2021 | 04.08.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100747 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17116537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 201,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100746 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17116537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 242,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100646 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 242,- bez DPH |
Nájomná zml.1.10.2010 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100645 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 201,- bez DPH |
Nájomná zml.1.10.2010 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100513 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 201,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 14.09.2021 | 20.09.2021 | 7.10.2021 | |
FA274202100512 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 242,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 14.09.2021 | 20.09.2021 | 7.10.2021 | |
FA274202100463 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 242,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100462 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 201,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100397 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100396 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100115 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 196,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2020 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100114 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 236,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2020 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100598 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku TÚV a ÚK | 201,- bez DPH |
01-01-20 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100597 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku TÚV a ÚK | 242,- bez DPH |
01-01-20 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - vyúčt. | 635,32 vrátane DPH |
P3437/2019 | 15.01.2021 | 05.02.2021 | 10.2.2021 | |
24 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 2128,92 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.07.2021 | 09.08.2021 | 5.8.2021 | |
23 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 1140,38 vrátane DPH |
P3437/2019 | 11.06.2021 | 10.07.2021 | 13.7.2021 | |
25 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 2238,32 vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.08.2021 | 09.09.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100760 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 2235,16 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100714 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100713 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1374,80 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100664 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1261,52 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 |