Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100712 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 46,58 bez DPH |
326/2021 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100713 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1374,80 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100714 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100715 | ZŠ J.Erdélyiho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 28,05 bez DPH |
330/2021 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100716 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpadových vôd | 636,- vrátane DPH |
351/2021 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100717 | SOŠ škola Techniky a služieb J.Kráľa 25, Veľké Kapušany |
17055393 | fa za stravu | 107,44 bez DPH |
324/2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100718 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za servis.prehliadku W Golf | 190,94 vrátane DPH |
368/2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100719 | ŠOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 26,60 bez DPH |
325/2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100720 | GHP Medical Service,s s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 119,70 vrátane DPH |
15/2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100721 | GHP Medical Service,s s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 119,70 vrátane DPH |
15/2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100722 | Milan Kuchta Plynoterm servis Bernolákova 19, Poprad |
35414154 | fa za servis a nastav. úpravne vody | 323,46 vrátane DPH |
219/2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100723 | Školská jejdáleň pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 27,72 bez DPH |
294/2021 | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100724 | Lekáreň Saleks s.r.o. L.Kossutha 609/67, Kráľ.Chlmec |
45288534 | fa za prac.obuv | 44,04 vrátane DPH |
366/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100725 | Dušan Kukuč Saleziánov, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 750,74 vrátane DPH |
357/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100726 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100727 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 40,39 vrátane DPH |
Zmluva o posk.ver.tel. | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100728 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby, internet | 179,28 vrátane DPH |
Zmluva o posk.ver.tel. | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100729 | Spoj.škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 217,28 bez DPH |
321/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100730 | ŠJ pri ZŠ v VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 65,98 bez DPH |
294/2021 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100731 | SJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľ.Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 168,52 bez DPH |
322/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100732 | Dušan Kukuč Saleziánov, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 551,33 vrátane DPH |
358/2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100733 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 680,21 vrátane DPH |
376/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100734 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál na malé opravy | 1010,22 vrátane DPH |
378/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100735 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinš.materiál | 781,9 vrátane DPH |
379/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100736 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 452,59 vrátane DPH |
359/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100737 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.materiál | 643,72 vrátane DPH |
360/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100738 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za darček.tašky | 275,93 vrátane DPH |
365/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100739 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 122,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100740 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 120,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100741 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 39,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100742 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 104,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100743 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 94,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100744 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 78,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100745 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 208,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100746 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17116537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 242,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100747 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17116537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 201,- bez DPH |
Náj.zmluva 1.1.2010 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100748 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17116537 | fa za školenie SRK | 640,- bez DPH |
367/2021 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100749 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35972946 | fa za čip.kartu | 36,- vrátane DPH |
267/2021 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100750 | FOTO - VIDEO Tóth M. POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za zhotovenie foto, nákup bater. | 277,2 bez DPH |
328/2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100751 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 20942,16 bez DPH |
15/2019 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 |