Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100145 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za výzvik DDP | 307,- bez DPH |
46/2021 | 30.03.2021 | 08.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100144 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánova 967/37, Veľké Kapušany |
51712407 | fa za služby BOZP a OPP | 600,- bez DPH |
55-2020 | 30.03.2021 | 09.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100143 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za respirátory | 330,- vrátane DPH |
41/2021 | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 13.4.2021 | |
150/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komun.odpad | 906,04 bez DPH |
420051 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
148/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komun.odpad | 5765,76 bez DPH |
420051 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100150 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 32,61 vrátane DPH |
27/2021 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100149 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 371,08 vrátane DPH |
25/2021 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100148 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 322,15 vrátane DPH |
Zml.5611854325 | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100147 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange tel. | 115,68 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.služieb | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100146 | Patrik Szabó P.O.H.2243/13, Michalovce |
50917561 | fa za výpočet plynu a TUV | 150,- bez DPH |
15/2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100152 | Patrik Szabó P.O.H. 2243/13, Michalovce |
50917561 | fa za výpočet spotreby plynu a TÚV | 150,- bez DPH |
15/2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100151 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osoboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodp.osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2020D12407-3 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100168 | Onenet Fábryho 1248/47, Kráľovský Chlmec |
41604270 | fa za aktual. CM systému | 537,6 vrátane DPH |
45/2021 | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100167 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 122,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100166 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 120,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100165 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 39,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100164 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 104,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100163 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 94,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100162 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 208,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100161 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 78,- vrátane DPH |
28/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100160 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
Nájomná zmluva | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100159 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
Nájomná zmluva | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 40,39 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100157 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 177,84 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100156 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1374,80 vrátane DPH |
P3437/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,54 vrátane DPH |
P3437/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100154 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/14843/005 | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100153 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 75,- bez DPH |
53/2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100170 | GHP Medical Service s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,3 bez DPH |
11/2019 | 08.04.2021 | 14.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100169 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7647,28 vrátane DPH |
15/2019 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100138 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,4 vrátane DPH |
30916450 | 09.04.2021 | 08.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100175 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 75,- bez DPH |
60/2021 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100174 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 75,- bez DPH |
59/2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100173 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 785,12 vrátane DPH |
58/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100172 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 440,78 vrátane DPH |
57/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100171 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 682,42 vrátane DPH |
56/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100178 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP tlak.nádob | 1755,6 vrátane DPH |
55/2021 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100177 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadení | 1116,- vrátane DPH |
54/2021 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100179 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3508,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 14.04.2021 | 05.05.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100187 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 141,85 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 |