Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100751 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 20942,16 bez DPH |
15/2019 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100375 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38 |
52238687 | fa za výmenu okien a balk.dverí | 20469,72 vrátane DPH |
107/2021 | 07.07.2021 | 06.08.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100609 | ive-Rastav Racsko Róbert Hlavná 115, Čičarovce |
41504003 | fa zateplenie RD2 K.Chlmec | 18629,52 vrátane DPH |
266/2021 | 25.10.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100585 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za rekonštrukciu kúpeľní | 13998,- vrátane DPH |
253/2021 | 07.10.2020 | 15.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100294 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8705,16 bez DPH |
Zml. Č. 15/2019 | 09.06.2021 | 22.06.2021 | 13.7.2021 | |
FA274202100235 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8471,440000000001 vrátane DPH |
15/2019 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 9.6.2021 | |
FA274202100658 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8084,14 bez DPH |
15/2019 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7889,14 vrátane DPH |
15/2019 | 12.07.2021 | 23.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava -Staré Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 7816,55 vrátane DPH |
15/2019 | 08.01.2021 | 19.01.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100169 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7647,28 vrátane DPH |
15/2019 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100446 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 6963,1 bez DPH |
15/2019 | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100112 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 6870,23 vrátane DPH |
15/2021 | 05.03.2021 | 23.03.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100587 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5979,57 bez DPH |
15/2019 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100142 | LUMIZA, s.r.o. Pri Kysuci 99/77, Žilina |
47443430 | fa za opravu potrubí na pitnú vodu | 5976,- vrátane DPH |
3/2021 | 29.03.2021 | 13.04.2021 | 13.4.2021 | |
148/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komun.odpad | 5765,76 bez DPH |
420051 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100501 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5619,86 bez DPH |
15/2019 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 7.10.2021 | |
FA274202100072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 5438,45 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100359 | Východ.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 5256,- vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100141 | Východosl.vodár.spoloč., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 4759,49 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100692 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa darčeky pre zamest. | 4721,9 vrátane DPH |
348/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4368,32 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100714 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100629 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
FA274202100565 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100424 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 10.9.2021 | |
FA274202100364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 13.7.2021 | |
FA274202100214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4357,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.05.2021 | 12.05.2021 | 9.6.2021 | |
FA274202100117 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4038,23 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.03.2021 | 23.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100559 | Východ. vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 3900,06 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 8.11.2021 | |
FA274202100381 | Východ.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 3797,67 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 09.07.2021 | 15.07.2021 | 5.8.2021 | |
FA274202100155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,54 vrátane DPH |
P3437/2019 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100095 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,54 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.03.2021 | 10.03.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100071 | MAGNA ENERGIA, s.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,27 vrátane DPH |
P3437/2019 | 11.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100052 | MAGNA ENERGIA, s.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,54 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100179 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3508,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 14.04.2021 | 05.05.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100205 | Asanarates, s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | fa za DDD | 3426,- vrátane DPH |
64/2021 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100792 | Východosl.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3239,99 vrátane DPH |
80-000065444PO2013 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
FA274202100793 | Východosl.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3013,54 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
149/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za daň z nehnuteľností | 2783,74 bez DPH |
2061 | 03.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 |