Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230254 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné stočné Hurbanovo | 10,98 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 19.12.2023 | |
20230173 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné, stočné | 62,03 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 17.7.2023 | 19.07.2023 | 30.8.2023 | |
20230172 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné, stočné, zrážky | 7,14 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 17.7.2023 | 19.07.2023 | 30.8.2023 | |
20230099 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné, stočné | 4,46 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 18.4.2023 | 25.04.2023 | 11.5.2023 | |
20230377 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 396,41 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.12.2023 | 11.12.2023 | 19.1.2024 | |
20230300 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 652,89 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 11.1.2024 | |
20230240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 401,49 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 9.10.2023 | 12.10.2023 | 14.12.2023 | |
20230215 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné | 569,03 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 12.9.2023 | 14.09.2023 | 14.12.2023 | |
20230196 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné a zrážky | 633,10 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.8.2023 | 10.08.2023 | 21.11.2023 | |
20230168 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 574,89 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.7.2023 | 18.07.2023 | 24.8.2023 | |
20230146 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 745,22 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.6.2023 | 16.06.2023 | 11.7.2023 | |
20230126 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 452,88 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 10.5.2023 | 25.05.2023 | 11.7.2023 | |
20230098 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné , stočné , zrážky | 603,40 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 12.4.2023 | 25.04.2023 | 11.5.2023 | |
20230068 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné a zrážky | 491,49 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 13.3.2023 | 14.03.2023 | 5.4.2023 | |
20230019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné | 469,88 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 17.3.2023 | |
20230419 | M-INSTAL s.r.o. Družstevná 2693/2 |
55226353 | Odborná prehliadka a skúčka el. ručného náradia | 1755,92 vrátane DPH |
332/2023 z 19.12.2023 | 239/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 22.1.2024 |
20230153 | CON-CHECK s.r.o. Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky |
52830071 | Vyúčtovanie energií Zmluva o prenájme NP NZ | 136,87 vrátane DPH |
39/2022 z 22.11.2022 | 20.6.2023 | 27.06.2023 | 11.7.2023 | |
20230110 | CON-CHECK s.r.o. Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky |
52830071 | Vyúčtovanie energií 01/2023 NPDEI | 669,28 vrátane DPH |
39/2022 z 22.11.2022 | 24.4.2023 | 03.05.2023 | 30.5.2023 | |
20230109 | CON-CHECK s.r.o. Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky |
52830071 | Vyúčtovanie energií 2/2023 | 547,60 vrátane DPH |
39/2022 z 22.11.2022 | 24.4.2023 | 03.05.2023 | 30.5.2023 | |
20230108 | CON-CHECK s.r.o. Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky |
52830071 | Vyúčtovanie energií 03/2023 NP DEI | 309,70 vrátane DPH |
39/2022 z 22.11.2022 | 24.4.2023 | 03.05.2023 | 30.5.2023 | |
20230104 | CON-CHECK s.r.o. Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky |
52830071 | Vyúčtovanie energií 1-12/ 2022, nebytové priestory NP DEI nedoplatok | 130,62 vrátane DPH |
39/2022 z 22.11.2022 | 24.4.2023 | 26.04.2023 | 29.5.2023 | |
20230320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 12.1.2024 | |
20230426 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 31.12.2023 | 09.01.2024 | 23.1.2024 | |
20230270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet NZ | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 26.10.2023 | 31.10.2023 | 20.12.2023 | |
20230221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 14.12.2023 | |
20230204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 30.8.2023 | 31.08.2023 | 21.11.2023 | |
20230178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 30.8.2023 | |
20230157 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 26.6.2023 | 28.06.2023 | 11.7.2023 | |
20230134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 24.5.2023 | 29.05.2023 | 11.7.2023 | |
20230106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 24.4.2023 | 26.04.2023 | 30.5.2023 | |
20230083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomuikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 31.3.2023 | 03.04.2023 | 5.4.2023 | |
20230047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 20.2.2023 | 24.02.2023 | 22.3.2023 | |
20230025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 24.1.2023 | 26.01.2023 | 21.3.2023 | |
20230416 | Radovan Zuščák, HARD SAFETY Pažiť 175/3, Veľké Zálužie |
43288383 | Kontrola zariadenia EPS | 140,40 vrátane DPH |
41/2022 zo dňa 18.12.2022 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 22.1.2024 | |
20230328 | Radovan Zuščák, HARD SAFETY Pažiť 175/3, Veľké Zálužie |
43288383 | Oprava EPS | 166,20 vrátane DPH |
41/2022 zo dňa 18.12.2022 | 193/2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 12.1.2024 |
20230233 | Radovan Zuščák, HARD SAFETY Pažiť 175/3, Veľké Zálužie |
43288383 | 1/4ročná kontrola EPS | 153,60 vrátane DPH |
41/2022 zo dňa 18.12.2022 | 4.10.2023 | 06.10.2023 | 14.12.2023 | |
20230176 | Radovan Zuščák, HARD SAFETY Pažiť 175/3, Veľké Zálužie |
43288383 | Kontrola EPS 1/4ročná | 140,40 vrátane DPH |
41/2022 zo dňa 18.12.2022 | 21.7.2023 | 26.07.2023 | 30.8.2023 | |
20230095 | Radovan Zuščák, HARD SAFETY Pažiť 175/3, Veľké Zálužie |
43288383 | Revízia EPS | 333,60 vrátane DPH |
41/2022 zo dňa 18.12.2022 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 11.5.2023 | |
20230434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny Družstevná preplatok | 1297,05 vrátane DPH |
46/2022 z 31.12.2022 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 23.1.2024 | |
20230433 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny Brigádnická DML preplatok | 496,58 bez DPH |
46/2022 z 31.12.2022 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 23.1.2024 |