Faktúry 2023 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230254   MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
36561193  Vodné stočné Hurbanovo  10,98 
vrátane DPH
30/2022 zo dňa 22.9.2022    17.10.2023  19.10.2023  19.12.2023 
20230173   MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
36561193  Vodné, stočné  62,03 
vrátane DPH
30/2022 zo dňa 22.9.2022    17.7.2023  19.07.2023  30.8.2023 
20230172   MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
36561193  Vodné, stočné, zrážky  7,14 
vrátane DPH
30/2022 zo dňa 22.9.2022    17.7.2023  19.07.2023  30.8.2023 
20230099   MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
36561193  Vodné, stočné  4,46 
vrátane DPH
30/2022 zo dňa 22.9.2022    18.4.2023  25.04.2023  11.5.2023 
20230377   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  396,41 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    8.12.2023  11.12.2023  19.1.2024 
20230300   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  652,89 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    13.11.2023  15.11.2023  11.1.2024 
20230240   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  401,49 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    9.10.2023  12.10.2023  14.12.2023 
20230215   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné  569,03 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    12.9.2023  14.09.2023  14.12.2023 
20230196   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné a zrážky  633,10 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    8.8.2023  10.08.2023  21.11.2023 
20230168   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  574,89 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    11.7.2023  18.07.2023  24.8.2023 
20230146   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  745,22 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    8.6.2023  16.06.2023  11.7.2023 
20230126   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  452,88 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    10.5.2023  25.05.2023  11.7.2023 
20230098   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné , stočné , zrážky  603,40 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    12.4.2023  25.04.2023  11.5.2023 
20230068   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné a zrážky  491,49 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    13.3.2023  14.03.2023  5.4.2023 
20230019   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné   469,88 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    12.1.2023  13.01.2023  17.3.2023 
20230419   M-INSTAL s.r.o.
Družstevná 2693/2
55226353  Odborná prehliadka a skúčka el. ručného náradia  1755,92 
vrátane DPH
332/2023 z 19.12.2023  239/2023  27.12.2023  28.12.2023  22.1.2024 
20230153   CON-CHECK s.r.o.
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
52830071  Vyúčtovanie energií Zmluva o prenájme NP NZ  136,87 
vrátane DPH
39/2022 z 22.11.2022    20.6.2023  27.06.2023  11.7.2023 
20230110   CON-CHECK s.r.o.
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
52830071  Vyúčtovanie energií 01/2023 NPDEI   669,28 
vrátane DPH
39/2022 z 22.11.2022    24.4.2023  03.05.2023  30.5.2023 
20230109   CON-CHECK s.r.o.
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
52830071  Vyúčtovanie energií 2/2023  547,60 
vrátane DPH
39/2022 z 22.11.2022    24.4.2023  03.05.2023  30.5.2023 
20230108   CON-CHECK s.r.o.
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
52830071  Vyúčtovanie energií 03/2023 NP DEI  309,70 
vrátane DPH
39/2022 z 22.11.2022    24.4.2023  03.05.2023  30.5.2023 
20230104   CON-CHECK s.r.o.
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
52830071  Vyúčtovanie energií 1-12/ 2022, nebytové priestory NP DEI nedoplatok  130,62 
vrátane DPH
39/2022 z 22.11.2022     24.4.2023  26.04.2023  29.5.2023 
20230320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021    24.11.2023  27.11.2023  12.1.2024 
20230426   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    31.12.2023  09.01.2024  23.1.2024 
20230270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet NZ  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    26.10.2023  31.10.2023  20.12.2023 
20230221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    25.9.2023  27.09.2023  14.12.2023 
20230204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    30.8.2023  31.08.2023  21.11.2023 
20230178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    25.07.2023  26.07.2023  30.8.2023 
20230157   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    26.6.2023  28.06.2023  11.7.2023 
20230134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.5.2023  29.05.2023  11.7.2023 
20230106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.4.2023  26.04.2023  30.5.2023 
20230083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomuikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    31.3.2023  03.04.2023  5.4.2023 
20230047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    20.2.2023  24.02.2023  22.3.2023 
20230025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,89 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.1.2023  26.01.2023  21.3.2023 
20230416   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Kontrola zariadenia EPS  140,40 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    20.12.2023  22.12.2023  22.1.2024 
20230328   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Oprava EPS  166,20 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022  193/2023  28.11.2023  30.11.2023  12.1.2024 
20230233   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  1/4ročná kontrola EPS  153,60 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    4.10.2023  06.10.2023  14.12.2023 
20230176   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Kontrola EPS 1/4ročná  140,40 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    21.7.2023  26.07.2023  30.8.2023 
20230095   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Revízia EPS  333,60 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    11.4.2023  13.04.2023  11.5.2023 
20230434   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny Družstevná preplatok  1297,05 
vrátane DPH
46/2022 z 31.12.2022    31.12.2023  22.01.2024  23.1.2024 
20230433   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny Brigádnická DML preplatok  496,58 
bez DPH
46/2022 z 31.12.2022    31.12.2023  22.01.2024  23.1.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť