Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210191 | Fagus, spol. s r.o. Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda |
36245372 | Kryt čerpadla | 276,00 vrátane DPH |
89/2024 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
20240044 | Fagus, spol. s r.o. Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda |
36245372 | Výroba a montáž smrekovej pergoly | 1778,40 vrátane DPH |
15/2024 | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240316 | R.G. - Plast s.r.o. Areál PD č.319, Trstice |
36245585 | Dodanie a montáž obojstrannej kľučky | 178 bez DPH |
119/2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 10.1.2025 | |
20240267 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | Odborná lit. | 124 vrátane DPH |
130/2024 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 8.1.2025 | |
20240263 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | úprava parametruv Hosting | 21,24 vrátane DPH |
129/2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 8.1.2025 | |
20240069 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena web stranka | 17,88 vrátane DPH |
36/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240068 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena | 17,88 vrátane DPH |
37/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240066 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | Hosting Smart | 115,06 vrátane DPH |
34/2024 | 12.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240169 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 49,50 vrátane DPH |
93/2024 | 24.6.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
20240130 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 95,12 vrátane DPH |
73/2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 26.6.2024 | |
20240055 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 141,68 vrátane DPH |
28/2024 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240300 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Ročná servisná prehliadka SMV Dacia | 44,96 vrátane DPH |
155/2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 9.1.2025 | |
20230035 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Spoluúčasť pri poistnej udalosti havária | 250,00 vrátane DPH |
8712395408 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240310 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 10.1.2025 | |
20240270 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 8.1.2025 | |
20240244 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 20.9.2024 | 23.09.2024 | 8.1.2025 | |
20240219 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebzt.priestorov NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 20.8.2024 | 22.08.2024 | 19.9.2024 | |
20240190 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov pre NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
20240189 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov pre NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
20240100 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Vyúčtovanie energií preplatok | 29,44 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 19.4.2024 | 01.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240090 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 8.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240054 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240030 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 3/2024 | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240029 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 2/2024 | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240028 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 1/2024 | 1344 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240211 | Primera s.r.o. Novozámocká 3 , Kolárovo |
36545813 | Postreky proti burine | 144,00 vrátane DPH |
106/2024 | 12.8.2024 | 14.08.2024 | 19.9.2024 | |
20240239 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Výmena oplotenia pozemku pri RD na Mičurinovej ulici v DML | 16336,85 vrátane DPH |
19/2024 | 16.9.2024 | 19.09.2024 | 8.1.2025 | |
20240167 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová admin.časť | 97,12 vrátane DPH |
45/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
20240168 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová SUS | 103,21 vrátane DPH |
58/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
20240166 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Družstevná | 69,42 vrátane DPH |
25/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
20240126 | M.A.N. Slovensko s.r.o. Rákocziho 21/25, 945 01 Komárno |
36548561 | Záručný servis SMV Hi30 | 294,55 vrátane DPH |
67/2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 26.6.2024 | |
338/2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odštepný závod Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 333,44 vrátane DPH |
32/2022 z 27.9.2022 | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 2.2.2025 | |
20240299 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 125,43 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 9.1.2025 | |
20240283 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné oprava preplatok | 56,93 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 9.1.2025 | |
20240266 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 508,24 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 8.1.2025 | |
20240249 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky |
36550949 | Prečistenie upchatej kanalizácie | 439,70 vrátane DPH |
121/2024 | 1.10.2024 | 07.10.2024 | 8.1.2025 | |
20240237 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 256,50 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.9.2024 | 19.09.2024 | 8.1.2025 | |
20240214 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 583,00 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 13.8.2024 | 15.08.2024 | 19.9.2024 | |
20240186 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 174,47 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
20240185 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné, zrážky | 174,47 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 |