Faktúry 2024 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210191   Fagus, spol. s r.o.
Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
36245372  Kryt čerpadla  276,00 
vrátane DPH
  89/2024  12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240044   Fagus, spol. s r.o.
Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
36245372  Výroba a montáž smrekovej pergoly  1778,40 
vrátane DPH
  15/2024  27.02.2024  28.03.2024  26.3.2024 
20240316   R.G. - Plast s.r.o.
Areál PD č.319, Trstice
36245585  Dodanie a montáž obojstrannej kľučky   178 
bez DPH
  119/2024  28.11.2024  29.11.2024  10.1.2025 
20240267   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  Odborná lit.  124 
vrátane DPH
  130/2024  14.10.2024  21.10.2024  8.1.2025 
20240263   Websupport s.r.o.
Karadžičova 12, Bratislava
36421928  úprava parametruv Hosting   21,24 
vrátane DPH
  129/2024  11.10.2024  15.10.2024  8.1.2025 
20240069   Websupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  sk.domena web stranka  17,88 
vrátane DPH
  36/2024  15.3.2024  18.03.2024  11.4.2024 
20240068   Websupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  sk.domena  17,88 
vrátane DPH
  37/2024  15.3.2024  18.03.2024  11.4.2024 
20240066   Websupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  Hosting Smart  115,06 
vrátane DPH
  34/2024  12.3.2024  18.03.2024  11.4.2024 
20240169   CAMEA SK, s.r.o.
Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
36468924  Tonery  49,50 
vrátane DPH
  93/2024  24.6.2024  26.06.2024  4.7.2024 
20240130   CAMEA SK, s.r.o.
Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
36468924  Tonery  95,12 
vrátane DPH
  73/2024  15.5.2024  21.05.2024  26.6.2024 
20240055   CAMEA SK, s.r.o.
Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
36468924  Tonery  141,68 
vrátane DPH
  28/2024  1.3.2024  05.03.2024  3.4.2024 
20240300   MAGNUM Co., s.r.o.
Levická 1217, 952 01 Vráble
36519707  Ročná servisná prehliadka SMV Dacia   44,96 
vrátane DPH
  155/2024  14.11.2024  18.11.2024  9.1.2025 
20230035   MAGNUM Co., s.r.o.
Levická 1217, 952 01 Vráble
36519707  Spoluúčasť pri poistnej udalosti havária  250,00 
vrátane DPH
8712395408    9.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
20240310   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    25.11.2024  28.11.2024  10.1.2025 
20240270   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    17.10.2024  22.10.2024  8.1.2025 
20240244   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    20.9.2024  23.09.2024  8.1.2025 
20240219   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebzt.priestorov NP   1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    20.8.2024  22.08.2024  19.9.2024 
20240190   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov pre NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240189   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov pre NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240100   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Vyúčtovanie energií preplatok  29,44 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023     19.4.2024  01.05.2024  6.5.2024 
20240090   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov   1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    8.4.2024  17.04.2024  6.5.2024 
20240054   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    1.3.2024  05.03.2024  3.4.2024 
20240030   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 3/2024  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240029   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 2/2024  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240028   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 1/2024  1344 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240211   Primera s.r.o.
Novozámocká 3 , Kolárovo
36545813  Postreky proti burine  144,00 
vrátane DPH
  106/2024  12.8.2024  14.08.2024  19.9.2024 
20240239   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Výmena oplotenia pozemku pri RD na Mičurinovej ulici v DML  16336,85 
vrátane DPH
19/2024    16.9.2024  19.09.2024  8.1.2025 
20240167   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová admin.časť  97,12 
vrátane DPH
  45/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240168   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová SUS  103,21 
vrátane DPH
  58/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240166   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Družstevná  69,42 
vrátane DPH
  25/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240126   M.A.N. Slovensko s.r.o.
Rákocziho 21/25, 945 01 Komárno
36548561  Záručný servis SMV Hi30  294,55 
vrátane DPH
  67/2024  13.5.2024  20.05.2024  26.6.2024 
338/2024   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odštepný závod Nové Zámky
36550949  Vodné, stočné, zrážky  333,44 
vrátane DPH
32/2022 z 27.9.2022    9.12.2024  11.12.2024  2.2.2025 
20240299   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  125,43 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    13.11.2024  18.11.2024  9.1.2025 
20240283   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné oprava preplatok  56,93 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    30.10.2023  31.10.2023  9.1.2025 
20240266   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  508,24 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    14.10.2024  21.10.2024  8.1.2025 
20240249   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, Nové Zámky
36550949  Prečistenie upchatej kanalizácie  439,70 
vrátane DPH
  121/2024  1.10.2024  07.10.2024  8.1.2025 
20240237   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  256,50 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    11.9.2024  19.09.2024  8.1.2025 
20240214   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  583,00 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    13.8.2024  15.08.2024  19.9.2024 
20240186   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  174,47 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    8.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240185   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné, zrážky  174,47 
vrátane DPH
32/2022 zo dňa 27.9.2022    8.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť