Faktúry 2024 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240088   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV  73,80 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    8.4.2024  10.04.2024  6.5.2024 
20240060   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 946 31 Chotín
43847692  Internet a TV SUS   248,80 
vrátane DPH
  13/2024  5.3.2024  12.03.2024  11.4.2024 
20240033   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV RD Slnečná   34,30 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    7.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240014   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet, TV a setupbox, Slnečná Hurbanovo  151,30 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    19.1.2024  24.01.2024  9.2.2024 
20240161   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Likvidácia nebezpečného odpadu  279,48 
vrátane DPH
17/2024 zo dňa 16.5.2024    17.6.2024  19.06.2024  4.7.2024 
20240140   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Odvoz a likvidácia nebezp.odpadu a dokumentácia   61,08 
vrátane DPH
16/2022 z 1.6.2022    27.5.2024  30.05.2024  26.6.2024 
20240129   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 37, 940 01 Nové Zámky
36552119  Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu  19,08 
vrátane DPH
16/2022 z 24.4.2022    17.5.2024  20.05.2024  26.6.2024 
20240042   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Ohlasenie o vzniku a nakladaní s odpadom  31,08 
vrátane DPH
16/2022 z 1.6.2022    26.2.2024  29.02.2024  26.3.2024 
20240041   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Odvoz nebezpečného odpadu  51,48 
vrátane DPH
16/2022 zo dňa 1.6.2022    22.2.2024  23.02.2024  26.3.2024 
20240211   Primera s.r.o.
Novozámocká 3 , Kolárovo
36545813  Postreky proti burine  144,00 
vrátane DPH
  106/2024  12.8.2024  14.08.2024  19.9.2024 
20240137   Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  Kontrola požiarnych hydrantov  22,08 
vrátane DPH
  71/2024  21.5.2024  30.05.2024  26.6.2024 
20240018   Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  Kontrola požiarnych hydrantov  386,41 
vrátane DPH
  7/2024  25.1.2024  31.01.2024  9.2.2024 
20240188   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Kontrola EPS zariadenia , výmena batérie  213,60 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240078   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Revízia zariadenia EPS  333,60 
vrátane DPH
41/2022 zo dňa 18.12.2022    3.4.2024  05.04.2024  6.5.2024 
20240139   Regionálna správa a údržba ciest Nitra
Štúrova 147, Nitra
35960736  Úprava pozemku a odvoz zeminy  611,92 
vrátane DPH
  64/2024  28.5.2024  30.05.2024  26.6.2024 
20240167   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová admin.časť  97,12 
vrátane DPH
  45/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240168   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová SUS  103,21 
vrátane DPH
  58/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240166   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno
36548561  Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Družstevná  69,42 
vrátane DPH
  25/2024  21.6.2024  24.06.2024  4.7.2024 
20240160   Rozvojové centrum KOMPAS V NÁS
Na Úvetrí 74/3, 03202 Závažná Poruba, Slovensko
51127385  Vzdelávací seminár  250,00 
vrátane DPH
  82/2024  17.6.2024  19.06.2024  4.7.2024 
20240232   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
bez DPH
  102/2024  6.9.2024  10.09.2024  11.10.2024 
20240206   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330 
vrátane DPH
  95/2024  5.8.2024  06.08.2024  19.9.2024 
20240205   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
vrátane DPH
  79/2024  5.8.2024  06.08.2024  19.9.2024 
20240149   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
vrátane DPH
  56/2024  4.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
20240112   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby Slnečná  220,00 
vrátane DPH
  44/2024  2.5.2024  07.05.2024  19.6.2024 
20240074   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  upratovacie služby Slnečná 2A Hurbanovo  300 
vrátane DPH
  40/2024  3.4.2024  05.04.2024  6.5.2024 
20240219   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebzt.priestorov NP   1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    20.8.2024  22.08.2024  19.9.2024 
20240190   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov pre NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240189   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov pre NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    12.7.2024  22.07.2024  20.8.2024 
20240100   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Vyúčtovanie energií preplatok  29,44 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023     19.4.2024  01.05.2024  6.5.2024 
20240090   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov   1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    8.4.2024  17.04.2024  6.5.2024 
20240054   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov NP  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    1.3.2024  05.03.2024  3.4.2024 
20240030   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 3/2024  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240029   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 2/2024  1344,00 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240028   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP 1/2024  1344 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    6.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
20240225   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet DML  43,43 
vrátane DPH
3/2021 z21.1.2021    2.9.2024  10.09.2024  11.10.2024 
20240224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NZ  16,10 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    2.9.2024  10.09.2024  11.10.2024 
20240209   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet DML  43,43 
vrátane DPH
3/2021 z21.1.2021    5.8.2024  14.08.2024  19.9.2024 
20240197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NZ  16,10 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.7.2024  25.07.2024  20.8.2024 
20240181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet DML  43,43 
vrátane DPH
3/2021 z21.1.2021    4.7.2024  08.07.2024  20.8.2024 
20240170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NZ  16,10 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.6.2024  26.06.2024  4.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť