Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220054 | MediaTech Central Europe a.s. Bratislava |
35772581 | príslušenstvo k projektoru | 784,00 vrátane DPH |
22/2022 | 1.3.2022 | 01.03.2022 | 14.3.2022 | |
20220052 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup káva.čaj | 111,40 vrátane DPH |
14/2022 | 21.2.2022 | 23.02.2022 | 3.3.2022 | |
20220051 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup čistiacich a kanc.potrieb | 177,65 vrátane DPH |
13/2022 | 24.2.2022 | 28.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220050 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | školenie | 180,00 vrátane DPH |
20/2022 | 23.2.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | |
202200149 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | služby BOZP | 150,- vrátane DPH |
90/2016 | 23.2.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220048 | KRAGA spol. s.r.o. Trstice |
48201120 | aktualizácia rozpočtu | 162,00 vrátane DPH |
7/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220047 | RM Elektro Nové Zámky |
33661511 | nákup mikrovlnka | 179,00 vrátane DPH |
16/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220046 | PROGRESS Kolárovo |
33616078 | nákup garniže | 94,00 vrátane DPH |
15/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220045 | Reedukačné centrum Hlohovec |
01633029 | strava dieťaťa | 133,92 vrátane DPH |
R.č.158/2021 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220044 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 162/2021 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220043 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 165/2021 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220042 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 34,90 vrátane DPH |
R.č. 162/2021 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220041 | Slovenská pošta a.s. Bratislava |
36631124 | poštovné šeky | 13,67 vrátane DPH |
5/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
200220040 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 289,86 vrátane DPH |
159/2018 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220039 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 252,61 vrátane DPH |
35/2006 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220038 | Platan s.r.o. Komárno |
34098411 | nákup fariem s drobný materiál | 234,54 vrátane DPH |
3/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220037 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 280,00 vrátane DPH |
12/2022 | 9.2-2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220036 | CBC Slovakia Bratislava |
44773298 | prenájom kopírky | 58,00 vrátane DPH |
86/2018 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220035 | Nagy Elektro Kolárovo |
11711248 | drobný nákup | 45,50 vrátane DPH |
10/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220034 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | internet | 23,70 bez DPH |
222/2021 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220033 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220032 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 1 290,00 vrátane DPH |
11/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220031 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4 805,90 vrátane DPH |
191/2019 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220030 | Imrich Molnár Kolárovo |
44530510 | stolárske práce | 40,00 vrátane DPH |
9/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 1 443,77 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 76,88 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 110,11 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240007 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 1 353,29 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240006 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 284,98 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
202220029 | Spojená škola Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 64,48 vrátane DPH |
R.č.157/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220028 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 86,46 vrátane DPH |
R.č. 167/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220027 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | strava dieťaťa | 46,76 vrátane DPH |
R.č. 166/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220026 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35743565 | internet | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | mobilné telafóny | 283,84 vrátane DPH |
200/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220024 | Odborné nakladateľstvo Bratislava |
35908718 | odborný časopis | 26,00 vrátane DPH |
6/2022 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220023 | PYROKOM Komárno |
18048455 | kontrola hydrantoy | 294,24 vrátane DPH |
8/2022 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220022 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2 291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
31323832 | dodávka el. energie | -12,52 vrátane DPH |
189/2019 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 4.2.2022 | |
20220020 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 48,59 vrátane DPH |
189/2019 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220019 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 63,37 vrátane DPH |
R.č..157/2021 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 |