Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 205,76 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 69,84 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240044 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 51,05 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240045 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1029,71 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
200220040 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 289,86 vrátane DPH |
159/2018 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220001 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220002 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok interner | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220003 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | poplatok internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220004 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | pobyt dieťaťa | 65,16 vrátane DPH |
R.č.167/2021 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220005 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35743565 | poplatok mob.telefóny | 278,89 vrátane DPH |
200/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220006 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 253,61 vrátane DPH |
35/2006 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220007 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220008 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 353,10 vrátane DPH |
157/2018 | 18.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220009 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 3493,96 vrátane DPH |
181/2019 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220010 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | kTV | 54,00 vrátane DPH |
143/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220011 | Richard Zomborský Starý hrádok č.31 |
35351241 | PO | 75,00 vrátane DPH |
111/2016 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220012 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 164/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220013 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 165/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220014 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 47,20 vrátane DPH |
R.č.164/2022 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
202200149 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | služby BOZP | 150,- vrátane DPH |
90/2016 | 23.2.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220015 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 45,70 vrátane DPH |
R.č.165/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220016 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | zrnková káva | 80,00 vrátane DPH |
4/2022 | 24.1.2022 | 26.01.2022 | 1.2.2022 | |
20220017 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | pobyt dieťaťa | 72,00 vrátane DPH |
R.č.157/2021 | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220018 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 30,00 vrátane DPH |
R.č. 157/2021 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220019 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 63,37 vrátane DPH |
R.č..157/2021 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220020 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 48,59 vrátane DPH |
189/2019 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
31323832 | dodávka el. energie | -12,52 vrátane DPH |
189/2019 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 4.2.2022 | |
20220022 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2 291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220023 | PYROKOM Komárno |
18048455 | kontrola hydrantoy | 294,24 vrátane DPH |
8/2022 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220024 | Odborné nakladateľstvo Bratislava |
35908718 | odborný časopis | 26,00 vrátane DPH |
6/2022 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | mobilné telafóny | 283,84 vrátane DPH |
200/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220026 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35743565 | internet | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220027 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | strava dieťaťa | 46,76 vrátane DPH |
R.č. 166/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220028 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 86,46 vrátane DPH |
R.č. 167/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220030 | Imrich Molnár Kolárovo |
44530510 | stolárske práce | 40,00 vrátane DPH |
9/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220031 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4 805,90 vrátane DPH |
191/2019 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220032 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 1 290,00 vrátane DPH |
11/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220033 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220034 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | internet | 23,70 bez DPH |
222/2021 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220035 | Nagy Elektro Kolárovo |
11711248 | drobný nákup | 45,50 vrátane DPH |
10/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 |