
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220012 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 164/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220130 | Spojená škola IT Trnava |
51279117 | strava dieťaťa | 68,90 vrátane DPH |
R.č.162/2021 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
12240017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51065467 | el.energia | 1266,53 vrátane DPH |
2/2022 | 13.4.2022 | 19.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220259 | Centrum systematickej prevencie Bratislava |
51044421 | školenie | 216,00 vrátane DPH |
100/2022 | 12.9.2022 | 14.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220218 | Centrum systematickej prevencie Bratislava |
51044421 | školenie | 216,00 vrátane DPH |
88/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
12240011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 1 443,77 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 76,88 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 110,11 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
12240007 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
50651757 | el.energia | 1 353,29 vrátane DPH |
2/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220368 | O.Z. Cesta k rodine Bratislava |
50073028 | tábor detí | 3240,00 vrátane DPH |
154/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220369 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 120,00 vrátane DPH |
160/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220345 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 180,00 vrátane DPH |
145/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220344 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 120,00 vrátane DPH |
150/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220343 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 170,00 vrátane DPH |
148/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220265 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 180,00 vrátane DPH |
106/2022 | 26.9.2022 | 28.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220264 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 180,00 vrátane DPH |
114/2022 | 26.9.2022 | 28.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220146 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 350,300 vrátane DPH |
58/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
20220123 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 240,00 vrátane DPH |
52/2022 | 2.5.2022 | 04.05.2022 | 12.5.2022 | |
20220111 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | skupinová supervízia | 360,00 vrátane DPH |
35/2022 | 13.4.2022 | 19.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220048 | KRAGA spol. s.r.o. Trstice |
48201120 | aktualizácia rozpočtu | 162,00 vrátane DPH |
7/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220217 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | výlet Chorvátsko-tábor detí | 530,00 vrátane DPH |
87/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
20220192 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5370,00 vrátane DPH |
243/2021 | 30.6.2022 | 30.06.2022 | 18.7.2022 | |
22240003 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5370,00 vrátane DPH |
243/2021 | 1.6.2022 | 03.06.2022 | 22.6.2022 | |
20220108 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 16,50 vrátane DPH |
49/2022 | 13.4.2022 | 19.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220346 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove |
47169567 | kontrola komínov | 30,00 vrátane DPH |
146/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220147 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove |
47169567 | revízia komínov | 115,00 vrátane DPH |
56/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
20220093 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove |
47169567 | revízia komínov | 55,00 vrátane DPH |
43/2022 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220032 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 1 290,00 vrátane DPH |
11/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220102 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079890 | strava zamestnancov | 5638,27 vrátane DPH |
191/2019 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220129 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 596,57 vrátane DPH |
191/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
20220059 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4771,35 vrátane DPH |
191/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220031 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4 805,90 vrátane DPH |
191/2019 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220385 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 61,20 vrátane DPH |
167/2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 29.12.2022 | |
20220333 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 102,00 vrátane DPH |
138/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | |
20220302 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 61,20 vrátane DPH |
122/2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 28.10.2022 | |
20220244 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 85,12 vrátane DPH |
96/2022 | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 26.9.2022 | |
20220221 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 81,60 vrátane DPH |
83/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 3.8.2022 | |
20220190 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 81,60 vrátane DPH |
65/2022 | 1.6.2022 | 02.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220088 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup čaju | 29,80 vrátane DPH |
39/2022 | 1.4.2022 | 05.04.2022 | 25.4.2022 | |
20220052 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup káva.čaj | 111,40 vrátane DPH |
14/2022 | 21.2.2022 | 23.02.2022 | 3.3.2022 |