Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220053 | Firma KOŠÍK -siete s.r.o. Nové Zámky |
36556858 | športové potreby | 699,50 vrátane DPH |
17/2022 | 1.3.2022 | 01.03.2022 | 14.3.2022 | |
20220327 | FITSTAV, s.r.o. Kolárovo |
46497536 | úprava podlahy -archív | 867,24 vrátane DPH |
134/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | |
20220119 | FITSTAV, s.r.o. Kolárovo |
46497536 | rekonšrukcia RD Mlynská 22 Kolárovo | 39961,74 vrátane DPH |
2/2021 | 6.4.2022 | 11.04.2022 | 4.5.2022 | |
20220261 | FORZA Kolárovo |
34368221 | projektová dokumentácia KV RD Východná 13 | 1000,00 vrátane DPH |
69/2022 | 16.9.2022 | 21.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220032 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 1 290,00 vrátane DPH |
11/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220195 | Furi Zoltán Kolárovo |
44657099 | maliarske práce | 7293,50 vrátane DPH |
41/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220378 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
454582911 | IA Rekonštrukcia a modernizácia kotoľne | 66132,- vrátane DPH |
ZoD 2/2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220364 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | kotoľňa | 904,20 vrátane DPH |
157/2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220129 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 596,57 vrátane DPH |
191/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
20220102 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079890 | strava zamestnancov | 5638,27 vrátane DPH |
191/2019 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220059 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4771,35 vrátane DPH |
191/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220031 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4 805,90 vrátane DPH |
191/2019 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220109 | Gútta service Kolárovo |
42199646 | odvoz odpadu | 20,40 vrátane DPH |
46/2022 | 13.4.2022 | 19.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220094 | Gútta service Kolárovo |
42199646 | odvoz odpadu | 39,48 vrátane DPH |
40/2022 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220066 | Gútta service Kolárovo |
42199646 | práca s plošinovým vozidlom | 203,40 vrátane DPH |
27/2022 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220389 | IKEA Bratislava |
35849436 | nákup nábytku | 184,00 vrátane DPH |
172/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220030 | Imrich Molnár Kolárovo |
44530510 | stolárske práce | 40,00 vrátane DPH |
9/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220363 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | posteľné prádlo | 187,32 vrátane DPH |
149/2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220352 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | pracovné oblečenie | 506,88 vrátane DPH |
151/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220154 | Ing. Ladislav Ferencz Kolárovo |
34368221 | stavebný dozor -Rekonštrukcia RD mlynská 22 | 300,00 vrátane DPH |
59/2021 | 9.5.2022 | 11.05.2022 | 7.6.2022 | |
20220225 | Ing. Roland Novák Kameničná |
37197541 | nákup potravín | 73,76 vrátane DPH |
90/2022 | 5.8.2022 | 08.08.2022 | 23.8.2022 | |
20220085 | Iveta Csontosová Kolárovo |
22711651 | nákup zeminy | 275,00 vrátane DPH |
29/2022 | 24.3.2022 | 28.03.2022 | 31.3.2022 | |
20220189 | Ján Spányik Kolárovo |
33780757 | nákup koberca herňa | 868,62 vrátane DPH |
76/2022 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220404 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 512,27 vrátane DPH |
171/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220403 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 1381,80 vrátane DPH |
178/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
22240013 | JYSK Bratislava |
35974133 | nákup nábytku | 1381,80 vrátane DPH |
178/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
22240012 | JYSK Bratislava |
35974133 | nákup nábytku | 512,27 vrátane DPH |
171/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220151 | Katarína Szaboová - ANITA Kolárovo |
33614351 | maliarske potreby | 21,12 vrátane DPH |
66/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
20220379 | KODYS Bratislava |
31387454 | terminál s príslušenstvom | 1049,16 vrátane DPH |
147/2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220048 | KRAGA spol. s.r.o. Trstice |
48201120 | aktualizácia rozpočtu | 162,00 vrátane DPH |
7/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220334 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 92,84 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 2.12.2022 | |
20220298 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 108,33 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 28.10.2022 | |
20220198 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00040084 | strava dieťaťa | 103,85 vrátane DPH |
R.č.171/2022 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220177 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 105,13 vrátane DPH |
R.č.171/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220194 | LMO Tobaco s.r.o. Kolárovo |
36365190 | nákup potravín | 270,00 vrátane DPH |
78/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220141 | LVS Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 95,83 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 13.5.2022 | 17.05.2022 | 26.5.2022 | |
20220358 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220339 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | preplatok plyn | - 13104,16 vrátane DPH |
181/2019 | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 2.12.2022 | |
20220313 | MAGMA.s.r.o. Pieštany |
35743565 | plyn dodávka | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | |
20220283 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 |