Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220026 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35743565 | internet | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 4.2.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220328 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | kanc.potreby, hygienické potreby | 173,40 vrátane DPH |
132/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | |
20220023 | PYROKOM Komárno |
18048455 | kontrola hydrantoy | 294,24 vrátane DPH |
8/2022 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220346 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove |
47169567 | kontrola komínov | 30,00 vrátane DPH |
146/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220364 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | kotoľňa | 904,20 vrátane DPH |
157/2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220393 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220322 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | |
20220303 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 7.11.2022 | |
20220251 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220250 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 15,00 vrátane DPH |
99/2022 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220238 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 2.9.2022 | 05.09.2022 | 26.9.2022 | |
20220233 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 10,00 vrátane DPH |
91/2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 25.8.2022 | |
20220199 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220187 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220140 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 26.5.2022 | |
20220114 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 22.4.2022 | 26.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220076 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 11.3.2022 | 15.03.2022 | 18.3.2022 | |
20220033 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220010 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | kTV | 54,00 vrátane DPH |
143/2021 | 19.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220007 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220331 | Slovenský červený kríž Komárno |
00415961 | kurz prvej pomoci | 500,00 vrátane DPH |
116/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | |
20220260 | ZILIZI s.r.o. Tešedíkovo |
36728616 | KV rekonštrukcia RD Východná 13 | 22782,64 vrátane DPH |
2/2022 Zmluva o dielo | 16.9.2022 | 21.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220151 | Katarína Szaboová - ANITA Kolárovo |
33614351 | maliarske potreby | 21,12 vrátane DPH |
66/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
20220195 | Furi Zoltán Kolárovo |
44657099 | maliarske práce | 7293,50 vrátane DPH |
41/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220032 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 1 290,00 vrátane DPH |
11/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | mobilné telafóny | 283,84 vrátane DPH |
200/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220404 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 512,27 vrátane DPH |
171/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220403 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 1381,80 vrátane DPH |
178/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220118 | PROGRESS Kolárovo |
33616078 | nábytok | 132,00 vrátane DPH |
48/2022 | 27.4.2022 | 29.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220191 | AutoMarket Trenčín s.r.o. Trenčín |
36336394 | nákup auta | 14301,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2022 | 21.6.2022 | 24.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220077 | AUTOŠTÝL a.s. Trenčianska Turná |
36325074 | nákup auta | 19280,00 vrátane DPH |
32/2022 | 14.3.2022 | 16.03.2022 | 24.3.2022 | |
20220144 | Orient Plus s.r.o. Bratislava |
31323832 | nákup čaju | 240,00 vrátane DPH |
54/2022 | 12.5.2022 | 16.05.2022 | 26.5.2022 | |
20220088 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup čaju | 29,80 vrátane DPH |
39/2022 | 1.4.2022 | 05.04.2022 | 25.4.2022 | |
20220183 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup čistiace a hyg .potreby | 254,85 vrátane DPH |
72/2022 | 13.6.2022 | 14.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220095 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup čistiacich a hyg. potrieb | 274,95 vrátane DPH |
42/2022 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220051 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup čistiacich a kanc.potrieb | 177,65 vrátane DPH |
13/2022 | 24.2.2022 | 28.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220038 | Platan s.r.o. Komárno |
34098411 | nákup fariem s drobný materiál | 234,54 vrátane DPH |
3/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220215 | PROGRESS Kolárovo |
33616078 | nákup garniže | 230,00 vrátane DPH |
89/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
20220046 | PROGRESS Kolárovo |
33616078 | nákup garniže | 94,00 vrátane DPH |
15/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220387 | XEPAP spol. s.r.o. Zvolen |
31628605 | nákup kanc.papier | 561,00 vrátane DPH |
174/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 |