Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220235 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 250,34 vrátane DPH |
159/2021 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 25.8.2022 | |
20220227 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočne | 51,20 vrátane DPH |
159/2021 | 5.8.2022 | 08.08.2022 | 24.8.2022 | |
20220211 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 279,74 vrátane DPH |
159/2021 | 15.7.2022 | 19.07.2022 | 29.7.2022 | |
20220205 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 347,72 vrátane DPH |
159/2021 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220186 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 760,14 vrátane DPH |
159/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220185 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 671,95 vrátane DPH |
159/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220164 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 334,66 vrátane DPH |
159/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220125 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 271,42 vrátane DPH |
159/2021 | 10.5.2022 | 12.5..2022 | 25.5.2022 | |
20220064 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 324,11 vrátane DPH |
159/2021 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220212 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 280,92 vrátane DPH |
159/2022 | 15.7.2022 | 19.07.2022 | 29.7.2022 | |
20220202 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 99,36 vrátane DPH |
167/2021 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220116 | Reedukačné centrum Hlohovec |
00163309 | pobyt dieťaťa | 108,00 vrátane DPH |
168/2021 | 22.4.2022 | 26,04.2022 | 3.5.2022 | |
20220287 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | strava dieťaťa | 66,05 vrátane DPH |
179/2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
20220358 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220339 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | preplatok plyn | - 13104,16 vrátane DPH |
181/2019 | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 2.12.2022 | |
20220313 | MAGMA.s.r.o. Pieštany |
35743565 | plyn dodávka | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | |
20220283 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
20220240 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 26.9.2022 | |
20220223 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 5.8.2022 | 08.08.2022 | 23.8.2022 | |
20220207 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220174 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220122 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
20220091 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220060 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220022 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2 291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220009 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 3493,96 vrátane DPH |
181/2019 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220001 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220314 | Spojená škola IT Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 80,60 vrátane DPH |
184/202 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | |
20220021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
31323832 | dodávka el. energie | -12,52 vrátane DPH |
189/2019 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 4.2.2022 | |
20220020 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 48,59 vrátane DPH |
189/2019 | 25.1.2022 | 27.01.2022 | 2.2.2022 | |
20220129 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 596,57 vrátane DPH |
191/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
20220102 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079890 | strava zamestnancov | 5638,27 vrátane DPH |
191/2019 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220059 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4771,35 vrátane DPH |
191/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220031 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4 805,90 vrátane DPH |
191/2019 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220303 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 7.11.2022 | |
20220251 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220007 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220393 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220322 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | |
20220238 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2021 | 2.9.2022 | 05.09.2022 | 26.9.2022 |