Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
31323832 | dodávka el. energie | -12,52 vrátane DPH |
189/2019 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 4.2.2022 | |
12240018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | preplatok el.energia | -16,32 vrátane DPH |
2/2022 | 19.5.2022 | 20.05.2022 | 26.5.2022 | |
12240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodavka el.energie | -19,52 vrátane DPH |
2/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
12240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | preplatok el.energia | -24,54 vrátane DPH |
2/2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 2.12.2022 | |
12240029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
514865467 | preplatok el.energie | -46,03 vrátane DPH |
2/2022 | 17.8.2022 | 18.08.2022 | 25.8.2022 | |
12240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | -48,28 vrátane DPH |
2/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
12240033 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia/preplatok | -49,87 vrátane DPH |
2/2022 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240040 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | preplatok el.energia | -85,91 vrátane DPH |
2/2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 2.12.2022 | |
12240014 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | -110,82 vrátane DPH |
2/2022 | 14.3.2022 | 16.03.2022 | 24.3.2022 | |
12240032 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia/preplatok | -227,81 vrátane DPH |
2/2022 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220378 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
454582911 | IA Rekonštrukcia a modernizácia kotoľne | 66132,- vrátane DPH |
ZoD 2/2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220119 | FITSTAV, s.r.o. Kolárovo |
46497536 | rekonšrukcia RD Mlynská 22 Kolárovo | 39961,74 vrátane DPH |
2/2021 | 6.4.2022 | 11.04.2022 | 4.5.2022 | |
20220260 | ZILIZI s.r.o. Tešedíkovo |
36728616 | KV rekonštrukcia RD Východná 13 | 22782,64 vrátane DPH |
2/2022 Zmluva o dielo | 16.9.2022 | 21.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220077 | AUTOŠTÝL a.s. Trenčianska Turná |
36325074 | nákup auta | 19280,00 vrátane DPH |
32/2022 | 14.3.2022 | 16.03.2022 | 24.3.2022 | |
20220191 | AutoMarket Trenčín s.r.o. Trenčín |
36336394 | nákup auta | 14301,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2022 | 21.6.2022 | 24.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220214 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou |
52139859 | tábor detí | 13202,00 vrátane DPH |
12/2022 | 15.7.2022 | 19.07.2022 | 29.7.2022 | |
20220195 | Furi Zoltán Kolárovo |
44657099 | maliarske práce | 7293,50 vrátane DPH |
41/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220102 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079890 | strava zamestnancov | 5638,27 vrátane DPH |
191/2019 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 3.5.2022 | |
20220192 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5370,00 vrátane DPH |
243/2021 | 30.6.2022 | 30.06.2022 | 18.7.2022 | |
22240003 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5370,00 vrátane DPH |
243/2021 | 1.6.2022 | 03.06.2022 | 22.6.2022 | |
20220059 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4771,35 vrátane DPH |
191/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220358 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220313 | MAGMA.s.r.o. Pieštany |
35743565 | plyn dodávka | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | |
20220283 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
20220240 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 26.9.2022 | |
20220223 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 5.8.2022 | 08.08.2022 | 23.8.2022 | |
20220207 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220174 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
12240005 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 3798,30 vrátane DPH |
219/2020 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220009 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 3493,96 vrátane DPH |
181/2019 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220368 | O.Z. Cesta k rodine Bratislava |
50073028 | tábor detí | 3240,00 vrátane DPH |
154/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
20222016 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | nákup radiátorov | 2945,60 vrátane DPH |
82/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
22240008 | AZ market Kolárovo |
37194291 | pracovne odevy | 2509,76 vrátane DPH |
139/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | |
20220398 | NZ Interiér s.r.o. Nové Zámky |
35936266 | nákup nábytku | 2312,64 vrátane DPH |
182/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220122 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
20220091 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220060 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220001 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220081 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava služ.auta | 1952,80 vrátane DPH |
37/2022 | 15.3.2022 | 17.03.2022 | 24.3.2022 | |
12240003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 1623,31 vrátane DPH |
219/2020 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 |