Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220086 | ARCH ENERGY Hlohovec |
52183432 | energetický certifikát | 155,00 vrátane DPH |
36/2022 | 24.3.2022 | 28.03.2022 | 31.3.2022 | |
20220203 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 152,96 vrátane DPH |
35/2006 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220048 | KRAGA spol. s.r.o. Trstice |
48201120 | aktualizácia rozpočtu | 162,00 vrátane DPH |
7/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
20220294 | ETON Nové Zámky |
35207124 | archívne boxy | 225,00 vrátane DPH |
121/2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
20220257 | ETON Kolta |
35207124 | archívne boxy | 345,00 vrátane DPH |
103/2022 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220087 | MediaTech Central Europe a.s. Bratislava |
35772581 | audiotechnika | 1 179,00 vrátane DPH |
21/2022 | 1.3.2022 | 01.03.2022 | 31.3.2022 | |
20220399 | FERMO s.r.o. Tešedíkovo |
44897162 | autobusová preprava | 204,00 vrátane DPH |
156/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
20220068 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | cistiace prostriedky | 73,80 vrátane DPH |
26/2022 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220234 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | čistiace prostriedky | 136,20 vrátane DPH |
92/2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 25.8.2022 | |
20220305 | SANOVET, s.r.o. Nové Zámky |
34126503 | dezinsekcia | 300,00 vrátane DPH |
123/2022 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 7.11.2022 | |
20220263 | SANOVET, s.r.o. Nové Zámky |
34126503 | dezinsekcia priestorov | 1008,00 vrátane DPH |
108/2022 | 26.9.2022 | 28.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
31323832 | dodávka el. energie | -12,52 vrátane DPH |
189/2019 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 4.2.2022 | |
12240045 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1029,71 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240044 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 51,05 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 69,84 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | -48,28 vrátane DPH |
2/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
12240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodavka el.energie | -19,52 vrátane DPH |
2/2022 | 18.7.2022 | 20.07.2022 | 2.8.2022 | |
12240013 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 69,72 vrátane DPH |
2/2022 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
12240012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1317,90 vrátane DPH |
2/2022 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
12240002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1552,10 vrátane DPH |
219/2020 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
12240001 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 131,04 vrátane DPH |
219/2020 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
12240042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 205,76 vrátane DPH |
2/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
20220207 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
20220358 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220283 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
20220240 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 26.9.2022 | |
20220174 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220091 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
20220060 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
20220022 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2 291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
20220009 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 3493,96 vrátane DPH |
181/2019 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
20220001 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
22240001 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485164 | doména | 20,75 vrátane DPH |
8.4.2022 | 12.04.2022 | 3.5.2022 | ||
20220155 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485161 | doména CDR- zálohová fa | 0,00 vrátane DPH |
31.5.2022 | 31.05.2022 | 7.6.2022 | ||
20220383 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | drobný nákup | 72,00 vrátane DPH |
170/2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 29.12.2022 | |
20220268 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | drobný nákup | 200,65 vrátane DPH |
112/2022 | 26.9.2022 | 28.09.2022 | 5.10.2022 | |
20220035 | Nagy Elektro Kolárovo |
11711248 | drobný nákup | 45,50 vrátane DPH |
10/2022 | 9.2.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
20220347 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | drobný nákup -radiátory | 1 010,25 vrátane DPH |
142/2022 | 1.12.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 | |
20220372 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | drogéria,čistiace,kanc.potreby | 418,25 vrátane DPH |
162/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
12240030 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el,energia | 374,92 vrátane DPH |
2/2022 | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 |