Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230073 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | Vodné | 241,32 vrátane DPH |
156/2018 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 22.3.2023 | |
12340011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok za elektr. energiu | -33,09 vrátane DPH |
31/2022 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 22.3.2023 | |
12340010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok elektr. energia | -68,84 vrátane DPH |
31/2022 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 22.3.2023 | |
22340006 Záloha | SPANTEX Kolárovo |
33776032 | Koberce | 2200,50 vrátane DPH |
23/2023 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
22340005 Záloha | ASKO-Nábytok s.r.o. Bratislava |
35909790 | Elektrospotrebiče | 945,00 vrátane DPH |
17a/2023/27.02.2023 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
22340004 Záloha | ASKO-Nábytok s.r.o. Bratislava |
35909790 | Nábytok | 2459,00 vrátane DPH |
17a/2023/27.02.2023 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
12340009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 56,05 vrátane DPH |
31/2022 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
12340008 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 340,55 vrátane DPH |
31/2022 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230071 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | Poplatok za KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230070 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 437,19 vrátane DPH |
35/2006 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230070 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 437,19 vrátane DPH |
35/2006 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230069 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie | 117,80 vrátane DPH |
182/2022/05.09.2022 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230068 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie | 117,80 vrátane DPH |
184/2022/12.09.2022 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230067 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie MŠ | 18,60 vrátane DPH |
180/2022/12.09.2022 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230066 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok za internet | 26,60 vrátane DPH |
222/2021 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230065 | Iveta Csontosová Kolárovo |
22711651 | Zemina | 296,50 vrátane DPH |
26/2023/08.03.2023 | 10.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230064 | PROEKO s.r.o. Bratislava |
35900831 | Odborný seminár | 97,00 vrátane DPH |
22/2023/06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230063 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie | -1713,23 vrátane DPH |
181/2019 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230059 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 148,01 vrátane DPH |
225/2021 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230062 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok | 193,38 vrátane DPH |
200/2019 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230061 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Kancelárske a čistiace a hygienické potreby | 301,00 vrátane DPH |
19/2023/17.02.2023 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230060 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie | 111,25 vrátane DPH |
EČ 183/2022/05.09.2022 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230058 | SOŠ chov koní a služieb Kráľovská 48 , Šaľa |
00159000 | Stravovanie ŠJ | 53,84 vrátane DPH |
EČ173/2022/30.06.2022 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230057 | SOFTIP a.s. Bratislava |
36785512 | Školenie modulov | 720,00 vrátane DPH |
18/2023/13.02.2023 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230056 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61 , Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie | 48,30 vrátane DPH |
EČ175,181/2022/05.05.2022 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230055 | Spojená škola TT Lomonosova 8 , Trnava |
51279177 | Poplatok za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
EČ179/2022/30.06.2022 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230054 | Spojená škola TT Lomonosova 8 , Trnava |
51279177 | Poplatok za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
EČ178/2022/31.08.2022 | 06.03.203 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
20230053 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia | 266,00 vrátane DPH |
21/2023 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 20.3.2023 | |
12340007 | Stredoslovenská energetika a.s. Źilina |
51865467 | preplatok el.energia | - 38,92 vrátane DPH |
2/2022 | 17.2.2023 | 21.02.2023 | 23.2.2023 | |
12340006 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | preplatok elektrina | -14,72 vrátane DPH |
2/2022 | 17.2.2023 | 21.02.2023 | 23.2.2023 | |
22340003 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | zálohová platba letný pobyt detí | 3600,00 vrátane DPH |
8/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
22340002 záloha | SCONTO nábytok Trnava |
nákup nábytku | 9158,45 vrátane DPH |
14/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | ||
20230052 | Profesia Bratislava |
35800861 | zverejnenie prac.ponuky | 118,80 vrátane DPH |
15/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230051 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.178/2022 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230050 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.179/2022 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230049 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava dieťaťa | 72,35 vrátane DPH |
R.č. 183/2022 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230048 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 303,41 vrátane DPH |
159/2021 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230047 | Tomáš Visnyei Kolárovo |
46259716 | výrub drevín | 1180,00 vrátane DPH |
11/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230046 | PROEKO s.r.o. Bratislava |
35900831 | odborný seminár | 89,00 vrátane DPH |
13/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 | |
20230045 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 376,00 vrátane DPH |
12/2023 | 17.2.2023 | 20.02.2023 | 23.2.2023 |