Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230095 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | Príslušenstvo k PC | 196,20 vrátane DPH |
29/2023/17.03.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 25.4.2023 | |
20230096 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | DHM-komunikačná infraštruktúra | 291,60 vrátane DPH |
28/2023/17.03.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 25.4.2023 | |
20230098 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie | 28,60 vrátane DPH |
EČ175/2022/05.05.2022 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230099 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
EČ178/2022/31.08.2022 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230100 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
EČ179/2022/30.06.2022 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230101 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné,stočné | 339,68 vrátane DPH |
157/2018 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230102 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie | 104,35 vrátane DPH |
EČ173/2022/30.06.2023 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230103 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie | 43,70 vrátane DPH |
EČ180/2022/12.09.2022 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230104 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
05000801 | Stravovanie | 67,20 vrátane DPH |
EČ183/2022/05.09.2022 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230105 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopír.stroja | 72,08 vrátane DPH |
86/2018 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230106 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | DHM výpočtová technika | 1250,00 vrátane DPH |
33/2023/20.03.2023 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230106 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | bez DPH |
28.4.2023 | |||||
20230107 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón | 155,70 vrátane DPH |
8/2023/29.03.2023 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230108 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Príslušenstvo k mobilnému telefónu | 44,98 vrátane DPH |
8/2023/29.03.2023 | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
20230109 | LATherm,s.r.o. Veľký Lapáš |
44410417 | Projekt.dokum. IA 48444 | 960,00 vrátane DPH |
37/2023/04.04.2023 | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230110 | EKON-perfekt s.r.o. Bratislava |
31394434 | Školenie PAM | 0,00 vrátane DPH |
40/2023 záloha 22340008 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230111 | SCONTO nábytok Trnava |
44731159 | DHM - interiérové vybavenie | 0,00 vrátane DPH |
14/2023 záloha 22340002 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230112 | SPANTEX Kolárovo |
33776032 | DHM-interiérové vybavenie | 0,00 vrátane DPH |
23/2023 záloha 22340006 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230113 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina |
31592503 | Ročný prístup | 0,00 vrátane DPH |
36/2023 záloha 22340007 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230114 | SCONTO nábytok Trnava |
44731159 | DHM-interiérové vybavenie | 0,00 vrátane DPH |
35A/2023 záloha 22340009 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
20230115 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva SF | 81,60 vrátane DPH |
41/2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 9.5.2023 | |
20230116 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 671,57 vrátane DPH |
35/2006/29.04.2006 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230117 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | Poplatok za KTV | 48,00 vrátane DPH |
193/2019/28.08.2019 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230118 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | Poplatok za KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019/28.08.2019 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230119 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Poplatok za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
179/2022/30.06.2022 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230120 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Poplatok za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
178/2022/31.08.2022 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230121 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie | 166,40 vrátane DPH |
182/2022/05.09.2022 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230122 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie | 85,10 vrátane DPH |
184/2022/12.09.2022 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230123 | Richard Zomborský Starý hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO | 75,00 vrátane DPH |
111/2016/01.01.2016 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230124 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie | 30,40 vrátane DPH |
180/2022/12.09.2022 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230125 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok za internet | 25,60 vrátane DPH |
222/2021/09.02.2021 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 22.5.2023 | |
20230126 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Poplatok za vodné a stočné | 488,10 vrátane DPH |
157/2018/14.02.2018 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | 23.5.2023 | |
20230127 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 31,40 vrátane DPH |
35/2006/29.04.2006 | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230128 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok Orange | 186,90 vrátane DPH |
200/2019/24.09.2019 | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230129 | Mgr. Peter Kollárovič Komárno |
41231097 | Poplatok za supervíziu | 376,00 vrátane DPH |
44/2023/03.05.2023 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230130 | Bc. Roman Zomborský Levice |
40926745 | Poplatok za služby technika BOZP | 200,00 vrátane DPH |
103/2015/01.06.2015 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230131 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Poplatok za stravovanie | 17,60 vrátane DPH |
EČ175/2022/05.05.2022 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230132 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | Nákup kanc. a čistiaceho materiálu | 166,00 vrátane DPH |
41A/2023 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230133 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Poplatok za prenájom fotokopírky | 72,71 vrátane DPH |
86/2018/01.05.2018 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 24.5.2023 | |
20230134 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu | 747,23 vrátane DPH |
181/2019/01.05.2019 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 30.5.2023 |