Faktúry 2023 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230078   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  Dodávka plynu - marec  1812,05 
vrátane DPH
181/2019    20.03.2023  14.04.2023  29.3.2023 
20230063   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  -1713,23 
vrátane DPH
181/2019    06.03.2023  08.03.2023  20.3.2023 
20230029   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plyn  1812,05 
vrátane DPH
181/2019    6.2.2023  07.02.2023  23.2.2023 
20230011   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  1855,64 
vrátane DPH
181/2019    18.1.2023  20.01.2023  25.1.2023 
20230005   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743586  dodávka plynu  4065,74 
vrátane DPH
181/2019    11.1.2023  13.01.2023  25.1.2023 
20230134   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu  747,23 
vrátane DPH
181/2019/01.05.2019    16.05.2023  18.05.2023  30.5.2023 
20230121   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie   166,40 
vrátane DPH
182/2022/05.09.2022    09.05.2023  12.05.2023  22.5.2023 
20230085   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie   96,20 
vrátane DPH
182/2022/05.09.2022    11.04.2023  12.04.2023  25.4.2023 
20230069   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie  117,80 
vrátane DPH
182/2022/05.09.2022    09.03.2023  13.03.2023  21.3.2023 
20230122   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie  85,10 
vrátane DPH
184/2022/12.09.2022    09.05.2023  12.05.2023  22.5.2023 
20230086   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie  127,20 
vrátane DPH
184/2022/12.09.2022    11.04.2023  12.04.2023  25.4.2023 
20230068   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie  117,80 
vrátane DPH
184/2022/12.09.2022    09.03.2023  13.03.2023  21.3.2023 
20230384   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  Prenájom fotokopírky  72,35 
vrátane DPH
189/2019    11.12.2023  13.12.2023  14.12.2023 
20230330   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
447732933  Prenájom fotokop.stroja  67,78 
vrátane DPH
189/2019    09.11.2023  13.11.2023  15.11.2023 
20230382   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    11.12.2023  13.12.2023  14.12.2023 
20230346   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    20.11.2023  22.11.2023  28.11.2023 
20230306   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Poplatok za KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    27.10.2023  30.10.2023  6.11.2023 
20230256   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    12.09.2023  14.09.2023  27.9.2023 
20230235   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Poplatok za KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    15.08.2023  17.08.2023  5.9.2023 
20230220   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    26.07.2023  28.07.2023  4.8.2023 
20230206   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019    13.07.2023  17.07.2023  27.7.2023 
20230071   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Poplatok za KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2019    09.03.2023  13.03.2023  21.3.2023 
20230118   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Poplatok za KTV  78,00 
vrátane DPH
193/2019/28.08.2019    09.05.2023  12.05.2023  22.5.2023 
20230117   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Poplatok za KTV  48,00 
vrátane DPH
193/2019/28.08.2019    09.05.2023  12.05.2023  22.5.2023 
20230089   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  Popl.KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2019/28.08.2019    11.04.2023  12.04.2023  25.4.2023 
20230039   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2021    13.2.2023  14.02.2023  23.2.2023 
20230023   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2021    25.01.2023  27.01.2023  2.2.2023 
12340007   Stredoslovenská energetika a.s.
Źilina
51865467  preplatok el.energia  - 38,92 
vrátane DPH
2/2022    17.2.2023  21.02.2023  23.2.2023 
12340006   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  preplatok elektrina  -14,72 
vrátane DPH
2/2022    17.2.2023  21.02.2023  23.2.2023 
12340005   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  dodávka el.energie  103,10 
vrátane DPH
2/2022    17.2.2023  20.02.2023  23.2.2023 
12340004   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  dodávka el.energie  428,76 
vrátane DPH
2/2022    17.2.2023  20.02.2023  23.2.2023 
20230019   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia preplatok  -17,53 
vrátane DPH
2/2022    16.01.2023  18.01.2023  27.1.2023 
20230017   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia preplatok  -381,39 
vrátane DPH
2/2022    16.01.2023  16.01.2023  27.1.2023 
20230018   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  dodávka el.energie preplatok  -227,53 
vrátane DPH
2/2022    16.01.2023  16.01.2023  27.1.2023 
12340003   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  elektrická energia  52,90 
vrátane DPH
2/2022    9.1.2023  11.01.2023  25.1.2023 
12340002   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia  1327,43 
vrátane DPH
2/2022    9.1.2023  11.01.2023  25.1.2023 
12340001   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia  415,57 
vrátane DPH
2/2022    9.1.2023  11.01.2023  25.1.2023 
20230022   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  telefón  128,25 
vrátane DPH
2/2023    25.01.2023  27.01.2023  2.2.2023 
20230415   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  Poplatok za služby  251,58 
vrátane DPH
200/2019    29.12.2023  09.01.2024  11.1.2024 
20230361   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  Poplatok za služby  202,72 
vrátane DPH
200/2019    06.12.2023  07.12.2023  13.12.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť