Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240079 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SHS 02/24 | 326,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240078 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 02/24 | 282,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240077 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 598,20 vrátane DPH |
35/2006 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240076 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné a stočné | 339,68 vrátane DPH |
157/2018 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
22440003 Zálohová faktúra | MOB Interier s.r.o. Trenčín |
44948271 | DHM | 3160,00 vrátane DPH |
25/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240075 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie 02/24 | 103,15 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240074 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Ubytovanie 03/24 | 25,00 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240073 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240072 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Všeob.,kanc. a čistiace prostriedky | 223,00 vrátane DPH |
24/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240071 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 03/24 | 5,00 vrátane DPH |
EČ190/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240070 | EKON-perfekt s.r.o. Bratislava |
31394434 | Školenie PAM | 0,00 vrátane DPH |
18/2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240069 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | SF-Zrnková káva | 86,70 vrátane DPH |
20/2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
20240068 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 222,55 vrátane DPH |
200/2019 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240067 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 02/24 | 91,80 vrátane DPH |
EČ195/2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240066 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | Servis motorového vozidla | 952,30 vrátane DPH |
19/2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240065 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 434,03 vrátane DPH |
35/2006 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240064 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 90,47 vrátane DPH |
35/2006 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240063 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 19.02.2024 | 282,00 vrátane DPH |
13/2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240062 | Spojená škola internátna Topoľčany |
00182249 | Stravovanie 03/24 Ubytovanie 03/24 | 83,55 vrátane DPH |
EČ197/2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240061 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 02/24 | 206,10 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240060 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 02/24 | 42,00 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240059 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok za internet | 28,80 vrátane DPH |
222//2021 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240058 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 68,33 vrátane DPH |
189/2019 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240057 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
17/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240056 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
04821492 | Supervízie | 132,00 vrátane DPH |
12/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 186,45 vrátane DPH |
02/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440006 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.enegia | 22,63 vrátane DPH |
02/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440005 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | E.enrgia | 26,49 vrátane DPH |
02/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.enrgia | 131,55 vrátane DPH |
02/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
22440002 Zálohová faktúra | EKON-perfekt s.r.o. Bratislava |
31394434 | Školenie PAM | 84,00 vrátane DPH |
18/2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240055 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 4.SHS 01/24 | 404,70 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240054 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 01/24 | 252,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240053 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 6.SHS 01/24 | 381,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240052 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SHS 01/24 | 89,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240051 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SHS 01/24 | 236,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240050 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00309517 | Stravovanie 3.SHS 01/24 | 334,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240049 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SHS 01/24 | 332,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240048 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SHS 01/24 | 370,80 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240047 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 02/24 | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240046 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 349,58 bez DPH |
157/2018 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 |