Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240310 22440011 | Ing. Martina Revajová - MATEA Bratislava |
40967719 | Kancelárske potreby | 22,64 vrátane DPH |
117/2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 2.10.2024 | |
22440011 Zálohová faktúra | Ing. Martina Revajová - MATEA Bratislava |
40967719 | Kancelárske potreby | 22,64 vrátane DPH |
117/2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 11.9.2024 | |
20240327 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
116/2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240284 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 81,60 vrátane DPH |
115/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
20240291 | SG tec s.r.o. ZVARMONT Veľké Kozmálovce |
46911791 | Taška prvej pomoci | 120,00 vrátane DPH |
114/2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 11.9.2024 | |
20240294 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
113/2024 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 1.10.2024 | |
20240302 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízie | 376,00 vrátane DPH |
112/2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
20240281 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | Oprava, údržba | 192,40 vrátane DPH |
111/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
20240303 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
110/2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
20240037 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia | 376,00 vrátane DPH |
11/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240283 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
109/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
20240276 | SANOVET, s.r.o. Nové Zámky |
34126503 | Deratizácia, dezinsekcia priestorov | 520,20 vrátane DPH |
108/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240277 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
107/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240342 | PosAm, spol. s.r.o. Bratislava |
31365078 | DHM-USBToken | 98,40 vrátane DPH |
106/2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240271 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | Prehliadky, revízie a servis plynových kotlov | 1800,00 vrátane DPH |
105/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240267 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | Servis , STK, EK - SMV | 316,80 vrátane DPH |
104/2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 8.8.2024 | |
20240265 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | Všeob.materiál-uteráky | 171,36 vrátane DPH |
103/2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | |
20240264 | ELEKTROSPED, a.s. Senec |
35765038 | DHM-Bazénový vysávač | 181,30 vrátane DPH |
101/2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240263 | Ján Spányik Kolárovo |
33776032 | Všeob. materiál | 29,38 vrátane DPH |
100/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240025 | Verlag Dashofer vydavateľstvo Bratislava |
35730129 | Online Zákonník práce v praxi | 0,00 vrátane DPH |
10/2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 31.1.2024 | |
22440001 Zálohová faktúra | Verlag Dashofer vydavateľstvo Bratislava |
35730129 | Online Zákonník práce v praxi | 283,79 vrátane DPH |
10/2024 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 30.1.2024 | |
20240027 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia | 132,00 vrátane DPH |
09/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240033 | SLOVAKIA REAL-IN,a.s. Dolný Kubín |
35789638 | Ubytovanie | 77,50 vrátane DPH |
08/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240032 | SLOVAKIA REAL-IN,a.s. Dolný Kubín |
35789638 | Ubytovanie | 77,50 vrátane DPH |
07/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240031 | RIVAL CAR spol.s r.o. Nové Zámky |
31447279 | Servisná prehliadka | 232,54 vrátane DPH |
06/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240019 | PYROKOM Komárno |
18048455 | Kontrola požiarnych hydrantov | 467,888 vrátane DPH |
05/2024 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240024 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | SF-Zrnková káva | 61,20 vrátane DPH |
04/2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240022 | ETON Nové Zámky |
35207124 | Kancelárske potreby | 342,28 vrátane DPH |
03/2024 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240008 | B2B Bratislava |
44413467 | DHM- lekárničky + náplň DIN | 733,00 vrátane DPH |
01/2024 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240391 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 481,51 vrátane DPH |
157/2018 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | |
20240396 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 28,80 vrátane DPH |
222/2021 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | |
20240397 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Preplatok plyn | 10426,85 vrátane DPH |
13/2023 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | |
12440040 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/24 | 27,90 vrátane DPH |
02/2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
12440039 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/24 | 124,91 vrátane DPH |
02/2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240395 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služba technika PO | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240388 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 59,29 vrátane DPH |
08/2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240386 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 11/24 | 260,85 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240385 | Spojená škola Trnava |
51279177 | Ubytovanie 11/24 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240384 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 11/24 | 5,00 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240383 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 10,11/24 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 |