Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240238 | Richard Zomborský Starý hrádok č.31 |
35351241 | Školenie OPP, BOZP | 150,00 vrátane DPH |
92/2024 | 02.07.2024 | 04.07 | 22.7.2024 | |
20240239 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 232,10 vrátane DPH |
200/2019 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240240 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 16,50 vrátane DPH |
95/2024 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240241 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 122,40 vrátane DPH |
94/2024 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240242 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | Údržba budov - 3.SUS | 1180,00 vrátane DPH |
96/2024 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240243 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia - preplatok | 255,02 vrátane DPH |
02/2024 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240244 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia-preplatok | 2,54 vrátane DPH |
02/2024 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240245 | SPANTEX Kolárovo |
33776032 | Údržba budov - 3.SUS | 776,83 vrátane DPH |
99/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240246 | ZILIZI s.r.o. Tešedíkovo |
36728616 | Servis a prehliadky plynových rozvodov | 744,00 vrátane DPH |
82/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240247 | COLOUR-WOOD, s.r.o. Nové Zámky |
36753246 | Údržba int. vvybavenia | 240,00 vrátane DPH |
97/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240248 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 44,17 vrátane DPH |
08/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240249 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 28,80 vrátane DPH |
222/2021 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240250 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 16,50 vrátane DPH |
98/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240251 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240252 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240253 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/24 | 57,50 vrátane DPH |
EČ201/202/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240254 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SUS 06/24 | 326,90 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240255 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SUS 06/24 | 354,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240256 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 6.SUS 06/24 | 348,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240257 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SUS 06/24 | 112,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240258 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1..SUS 06/24 | 298,30 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240259 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SUS 06/24 | 313,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240260 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 4.SUS 06/24 | 351,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240261 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SUS 06/24 | 250,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240262 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 563,95 vrátane DPH |
155/2018/14.02.2023 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240263 | Ján Spányik Kolárovo |
33776032 | Všeob. materiál | 29,38 vrátane DPH |
100/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240264 | ELEKTROSPED, a.s. Senec |
35765038 | DHM-Bazénový vysávač | 181,30 vrátane DPH |
101/2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240265 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | Všeob.materiál-uteráky | 171,36 vrátane DPH |
103/2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | |
20240266 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 233,86 vrátane DPH |
200/2019 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 8.8.2024 | |
20240267 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | Servis , STK, EK - SMV | 316,80 vrátane DPH |
104/2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 8.8.2024 | |
20240268 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 431,71 vrátane DPH |
17/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240269 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240270 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 68,58 vrátane DPH |
154/2018 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240271 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | Prehliadky, revízie a servis plynových kotlov | 1800,00 vrátane DPH |
105/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240272 | Úsmev ako dar Nitra |
17316537 | Letný rozvojový tábor | 750,00 vrátane DPH |
72/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240273 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 488,34 vrátane DPH |
17/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240274 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné ,stočné | 465,01 vrátane DPH |
157/2018 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240275 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 28,80 vrátane DPH |
222/2021 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240276 | SANOVET, s.r.o. Nové Zámky |
34126503 | Deratizácia, dezinsekcia priestorov | 520,20 vrátane DPH |
108/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240277 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
107/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 |