
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250051 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 04.02.2025 | 392,00 vrátane DPH |
09/2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250115 | Zoltán Nagy - Pre detičky Kolárovo |
40530906 | DHM - PNR | 575,00 vrátane DPH |
33/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250100 | Zoltán Nagy - Pre detičky Kolárovo |
40530906 | DHM - PNR | 1055,00 vrátane DPH |
32/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250123 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 03/25 | 108,10 vrátane DPH |
EČ221/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250097 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 02/25 | 44,65 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250065 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 01/25 | 58,75 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250089 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 395,51 vrátane DPH |
157/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250039 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné 01/25 | 290,71 vrátane DPH |
157/2018 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250004 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 537,56 vrátane DPH |
157/2018 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250037 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
08/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250091 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250061 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250026 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 01/25 | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250095 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250053 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250002 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250033 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet 01/25 | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250003 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250024 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 233,92 vrátane DPH |
200/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 241,55 vrátane DPH |
200/2019 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250098 | Melitta Földes Kolárovo |
35609605 | Všeob. materiál | 661,98 vrátane DPH |
27/2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250112 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | Údržba SMV Nissan | 561,40 vrátane DPH |
40/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250111 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | Údržba SMV Dacia | 217,10 vrátane DPH |
39/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250118 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 127,00 vrátane DPH |
43/2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250060 | KODYS Slovensko s.r.o. Bratislava |
31387454 | Kancel. potreby | 114,69 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250079 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 104,64 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250032 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 163,90 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250031 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 505,80 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 |