
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250040 | Spojená škola internátna Nitra |
00162968 | Stravovanie 02/25 | 237,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250015 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Ubytovanie 1-6/2025 | 180,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250014 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Režijné náklady 1-6/25 | 60,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250013 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 01/25 | 175,35 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250068 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 02/25 | 43,60 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250067 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 03-04/25 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250038 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 01/25 | 52,45 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250034 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 01-02/25 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250079 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 104,64 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250032 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 163,90 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250031 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 505,80 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 531,89 vrátane DPH |
17/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250033 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet 01/25 | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250003 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250072 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Bezpečnostné samolepky | 45,02 vrátane DPH |
21/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250099 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
26/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250056 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250024 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 233,92 vrátane DPH |
200/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 241,55 vrátane DPH |
200/2019 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250058 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 02/25 | 5,15 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250035 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie 01-12/25 | 16,00 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250028 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Stravovanie preplatok 12/24 | 12,45 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250009 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 01/25 | 82,95 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250008 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 01/25 | 5,00 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250118 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 127,00 vrátane DPH |
43/2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 |