
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250110 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravné 04/25 | 28,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250109 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 1.SUS | 324,30 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250108 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 3.SUS | 330,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250107 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 6.SUS | 330,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250106 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 2.SUS | 175,65 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250105 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 5.SUS | 283,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250104 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 8.SUS | 390,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250103 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 4.SUS | 369,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250102 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 03/25 7.SUS | 472,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 41,73 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 66,03 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 112,52 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 68,64 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250097 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 02/25 | 44,65 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250095 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250091 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250090 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 03/25 | 222,70 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250089 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 395,51 vrátane DPH |
157/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250088 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 1.SUS | 246,75 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250087 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 6.SUS | 231,35 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250086 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 8.SUS | 279,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250085 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 3.SUS | 210,80 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250084 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 7.SUS | 340,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250083 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 4.SUS | 246,95 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250082 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 2.SUS | 182,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250081 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 5.SUS | 161,35 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250079 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 104,64 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250075 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 03/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250069 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 02/25 | 24,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250068 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 02/25 | 43,60 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250067 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 03-04/25 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250065 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 01/25 | 58,75 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250064 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 01/25 | 28,60 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 |