
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250047 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 8.SUS | 332,45 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250046 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 5.SUS | 199,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250045 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 2.SUS | 226,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250044 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 6.SUS | 265,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250043 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 6.SUS | 265,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250042 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 3.SUS | 281,85 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250041 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 1.SUS | 249,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250101 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.03.2025 | 135,00 vrátane DPH |
19/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250078 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 06.03.2025 | 188,00 vrátane DPH |
18/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250057 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.02.2025 | 135,00 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250051 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 04.02.2025 | 392,00 vrátane DPH |
09/2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250118 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 127,00 vrátane DPH |
43/2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250058 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 02/25 | 5,15 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250035 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie 01-12/25 | 16,00 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250028 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Stravovanie preplatok 12/24 | 12,45 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250009 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 01/25 | 82,95 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250008 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 01/25 | 5,00 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250024 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 233,92 vrátane DPH |
200/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 241,55 vrátane DPH |
200/2019 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250099 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
26/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250056 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250072 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Bezpečnostné samolepky | 45,02 vrátane DPH |
21/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250033 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet 01/25 | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250003 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 |