
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250113 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | DHM-ohrievač vody | 388,00 vrátane DPH |
36/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250115 | Zoltán Nagy - Pre detičky Kolárovo |
40530906 | DHM - PNR | 575,00 vrátane DPH |
33/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250116 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Všeob.,kanc. a čisť. materiál | 307,40 vrátane DPH |
35/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250118 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 127,00 vrátane DPH |
43/2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250119 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 04/25 | 106,40 vrátane DPH |
EČ214/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250123 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 03/25 | 108,10 vrátane DPH |
EČ221/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 |