
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 41,73 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 66,03 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 112,52 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 68,64 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 41,74 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 66,97 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 107,22 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540001 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 44,93 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 12/24 | 8,87 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250020 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 211,70 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 1-12/24 | 717,20 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 196,58 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 30,35 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 87,08 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250054 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 02/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250052 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 02/25 | 75,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250007 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 01/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250006 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 01/24 | 83,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250101 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.03.2025 | 135,00 vrátane DPH |
19/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250078 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 06.03.2025 | 188,00 vrátane DPH |
18/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250057 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.02.2025 | 135,00 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250092 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
12/2025 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250005 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
156/2024 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250099 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
26/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250056 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250063 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 423,12 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250055 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 69,31 vrátane DPH |
08/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250021 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 40,95 vrátane DPH |
08/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250071 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čistiace, kanc. a všeob materiál | 154,35 vrátane DPH |
24/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250036 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čist., kanc. a všeob. materiál | 259,90 vrátane DPH |
13/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250073 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Všeob. mat.- dielňa | 81,18 vrátane DPH |
22/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250066 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-dielňa | 1611,30 vrátane DPH |
17/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250022 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-policový regál | 303,81 vrátane DPH |
03/2025 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 |