
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250092 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
12/2025 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250005 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
156/2024 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250100 | Zoltán Nagy - Pre detičky Kolárovo |
40530906 | DHM - PNR | 1055,00 vrátane DPH |
32/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250089 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 395,51 vrátane DPH |
157/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250039 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné 01/25 | 290,71 vrátane DPH |
157/2018 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250004 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 537,56 vrátane DPH |
157/2018 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250095 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250053 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250002 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250091 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250061 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250026 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 01/25 | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 41,73 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 66,03 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 112,52 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 68,64 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 41,74 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 66,97 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 107,22 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540001 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 44,93 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 12/24 | 8,87 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250020 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 211,70 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 1-12/24 | 717,20 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 196,58 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 30,35 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 87,08 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250069 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 02/25 | 24,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250064 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 01/25 | 28,60 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250075 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 03/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250050 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 02/25 | 30,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250010 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 01/25 | 36,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250054 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 02/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250052 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 02/25 | 75,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250007 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 01/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250006 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 01/24 | 83,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250090 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 03/25 | 222,70 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250040 | Spojená škola internátna Nitra |
00162968 | Stravovanie 02/25 | 237,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250015 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Ubytovanie 1-6/2025 | 180,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250014 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Režijné náklady 1-6/25 | 60,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 |