
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250100 | Zoltán Nagy - Pre detičky Kolárovo |
40530906 | DHM - PNR | 1055,00 vrátane DPH |
32/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250098 | Melitta Földes Kolárovo |
35609605 | Všeob. materiál | 661,98 vrátane DPH |
27/2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250099 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
26/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250070 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Kolárovo |
11711248 | Oprava a údržba elektroinšt. | 297,30 vrátane DPH |
25/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250071 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čistiace, kanc. a všeob materiál | 154,35 vrátane DPH |
24/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250074 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | Oprava a údržba soc. priestorov | 906,15 vrátane DPH |
23/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250073 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Všeob. mat.- dielňa | 81,18 vrátane DPH |
22/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250072 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Bezpečnostné samolepky | 45,02 vrátane DPH |
21/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250101 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.03.2025 | 135,00 vrátane DPH |
19/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250078 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 06.03.2025 | 188,00 vrátane DPH |
18/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250066 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-dielňa | 1611,30 vrátane DPH |
17/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250063 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 423,12 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250005 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
156/2024 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250060 | KODYS Slovensko s.r.o. Bratislava |
31387454 | Kancel. potreby | 114,69 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250056 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250036 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čist., kanc. a všeob. materiál | 259,90 vrátane DPH |
13/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250092 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
12/2025 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250057 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.02.2025 | 135,00 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250051 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 04.02.2025 | 392,00 vrátane DPH |
09/2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250037 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
08/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250022 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-policový regál | 303,81 vrátane DPH |
03/2025 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 41,73 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 66,03 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 112,52 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 68,64 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250097 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 02/25 | 44,65 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250095 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250091 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 |