Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220016 | Clean City s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz separovaného odpadu | 118,80 vrátane DPH |
4/2021 Odvoz separovaného odpadu | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 14.1.2022 | |
20220376 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Stravné karty | 2230,31 vrátane DPH |
3/2022 | 310/2022 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 |
20220345 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie novej stravovacej karty | 87,92 vrátane DPH |
3/2022 | 281/2022 | 13.10.2022 | 28.10.2022 | 21.10.2022 |
20220334 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 2702,28 vrátane DPH |
3/2022 | 277/2022 | 07.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 |
20220290 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Dobitie el. stravných kariet | 2387,64 vrátane DPH |
3/2022 | 236/2022 | 07.09.2022 | 12.09.2022 | 13.9.2022 |
20220257 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie stravovacích kariet | 2637,50 vrátane DPH |
3/2022 | 208/2022 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | 18.8.2022 |
20220227 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Stravné poukážky - dobitie | 2758,97 vrátane DPH |
3/2022 | 186/2022 | 14.07.2022 | 20.07.2022 | 21.7.2022 |
20220190 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Stravné poukážky - dobitie | 2758,97 vrátane DPH |
3/2022 | 162/2022 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | 24.6.2022 |
20220160 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Dobitie nových stravných kariet | 2706,91 vrátane DPH |
3/2022 | 132/2022 | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 13.5.2022 |
20220413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | |
20220371 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 9.11.2022 | |
20220327 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 7.10.2022 | |
20220103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 77,07 vrátane DPH |
3/2018 | 14.03.2022 | 22.03.2022 | 21.3.2022 | |
20220061 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 81,69 vrátane DPH |
3/2018 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | 18.2.2022 | |
20220020 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny - telekomunikačné služby | 76,73 vrátane DPH |
3/2018 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 14.1.2022 | |
20220397 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb prepr. vo vozidle KN781EU | 153,18 bez DPH |
2627300924/01 | 23.11.2022 | 29.11.2022 | 25.11.2022 | |
20220396 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb prepr. mot.vozidlom KN764CN | 39,96 bez DPH |
2627206181/01 | 23.11.2022 | 29.11.2022 | 25.11.2022 | |
20220448 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné, zrážky | 254,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 3.1.2023 | |
20220401 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 251,12 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 7.12.2022 | |
20220349 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 213,72 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.10.2022 | 28.10.2022 | 4.11.2022 | |
20220309 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 215,64 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.09.2022 | 28.09.2022 | 29.9.2022 | |
20220273 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 296,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.08.2022 | 07.09.2022 | 12.9.2022 | |
20220235 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné, zrážky | 256,30 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.07.2022 | 28.07.2022 | 29.7.2022 | |
20220206 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 220,37 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 30.6.2022 | |
20220172 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné, zrážky | 119,09 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.05.2022 | 31.05.2022 | 13.6.2022 | |
20220141 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 563,38 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 6.5.2022 | |
20220110 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 193,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 28.03.2022 | 29.03.2022 | 29.3.2022 | |
20220071 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 218,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.02.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
20220033 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 171,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.01.2022 | 03.02.2022 | 3.2.2022 | |
20220003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vyúčtovanie vodné a stočné | 57,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 04.01.2022 | 07.01.2022 | 10.1.2022 | |
20220068 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Program KUCHYNA | 369,60 vrátane DPH |
2008KU194 | 25.02.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
20220406 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2034,95 vrátane DPH |
2/2022 | 02.12.022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | |
20220365 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2034,95 vrátane DPH |
2/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 9.11.2022 | |
20220322 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2034,95 vrátane DPH |
2/2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 7.10.2022 | |
20220276 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 9/2022 | 60,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 02.09.2022 | 07.09.2022 | 12.9.2022 | |
20220249 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 8/2022 | 60,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 01.08.2022 | 05.08.2022 | 15.8.2022 | |
20220209 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2022 | 66,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 21.7.2022 | |
20220182 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 | 66,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 13.6.2022 | |
20220142 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 | 66,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 11.5.2022 | |
20220118 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2022 | 66,00 vrátane DPH |
18/2019 Výkon zodpovednej osoby | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 11.4.2022 |