
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230273 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabíjanie elektron. strav. kariet | 2747,01 bez DPH |
3/2022 | 204/2023 | 08.09.2023 | 18.09.2023 | 12.9.2023 |
20230203 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 2408,92 bez DPH |
3/2022 | 148/2023 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 17.7.2023 |
20230180 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. strav. kariet | 2482,88 bez DPH |
3/2022 | 125/2023 | 08.06.2023 | 13.06.2023 | 9.6.2023 |
20230140 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie elekt. stravovacích kariet | 2212,38 vrátane DPH |
3/2022 | 98/2023 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 16.5.2023 |
20230108 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 1863,32 vrátane DPH |
3/2022 | 74/2023 | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 18.4.2023 |
20230078 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie strav. kariet | 2202,55 vrátane DPH |
3/2022 | 57/2023 | 08.03.2023 | 21.03.2023 | 13.3.2023 |
20230046 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravných kariet | 2069,80 vrátane DPH |
3/2022 | 34/2023 | 09.02.2023 | 20.02.2023 | 20.2.2023 |
20230013 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravných kariet | 1932,15 bez DPH |
3/2022 | 9/2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 13.1.2023 |
20230384 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
20230334 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 14.11.2023 | |
20230295 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 | |
20230252 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 8/2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 11.9.2023 | |
20230229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.08.2023 | 17.08.2023 | 24.8.2023 | |
20230200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
20230171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomun. poplatky | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
20230136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 4.05.2023 | 12.05.2023 | 9.5.2023 | |
20230106 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 18.4.2023 | |
20230075 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 13.3.2023 | |
20230043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 20.2.2023 | |
20230006 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
20230363 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb preprav. v mot. vozidle | 153,18 bez DPH |
2627300924/1 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | |
20230364 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb preprav. v mot. vozidle | 39,96 bez DPH |
2627206181/01 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | |
20230407 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 425,87 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | |
20230358 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 390,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | |
20230312 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 349,69 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | |
20230282 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 394,69 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 22.9.2023 | |
20230246 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 334,76 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.08.2023 | 24.08.2023 | 24.8.2023 | |
20230214 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36573870 | Vodné a stočné | 288,17 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.07.2023 | 27.07.2023 | 27.7.2023 | |
20230187 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 446,11 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 30.6.2023 | |
20230124 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 272,23 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 9.5.2023 | |
20230089 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 228,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 30.3.2023 | |
20230061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 261,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 7.3.2023 | |
20230027 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 216,68 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | |
20230002 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 41,38 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
20230055 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Služba k programu KUCHYNA na rok 2023 | 388,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 20.02.2023 | 01.03.2023 | 7.3.2023 | |
20230110 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál na plynový kondenzačný kotol | 148,80 vrátane DPH |
2/2023 | 11.04.2023 | 25.04.2023 | 18.4.2023 | |
20230156 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Reklamácia vyúčtovania plynu - opravný doklad | -959,69 vrátane DPH |
2/2022 | 18.05.2023 | 27.06.2023 | 31.5.2023 | |
20230155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu | 997,70 vrátane DPH |
2/2022 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 31.5.2023 | |
20230101 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 994,43 vrátane DPH |
2/2022 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 11.4.2023 | |
20230065 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 994,43 vrátane DPH |
2/2022 | 02.03.2023 | 11.04.2023 | 13.3.2023 |