Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240241 | SPP-Distribúcia, a.s. Plátenícka 19013/2, Bratislava |
35910739 | Vyjadrenie k preloženiu el.prípojky - RD Hríbova | 96,00 vrátane DPH |
25.07.2024 | 25.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Vyjadrenie k prelož. prípojky - RD Hríbova | 45,00 vrátane DPH |
30.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 266,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2024 | 17.10.2024 | ||
20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
20240268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 335,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 270,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240234 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Valec do tlačiarne | 83,00 vrátane DPH |
165/2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 25.7.2024 | |
20240105 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa | 252,10 vrátane DPH |
075/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240032 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21 |
35789638 | Ubytovanie so stravou počas školenia | 77,50 vrátane DPH |
23.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | ||
20240102 | Rímskokatolícka cirkev BBB Námestie SNP 19, Banská Bystrica |
00179086 | Ubytovanie | 130,00 vrátane DPH |
27.03.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240150 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny a mliečne výrobky | 954,65 vrátane DPH |
080,088,091,098/2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240255 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 790,17 vrátane DPH |
154,161,166,174/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 12.8.2024 | |
20240218 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 727,64 vrátane DPH |
133,139,146,150/2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240182 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1203,77 vrátane DPH |
106,112,122,127,130/2024 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 11.6.2024 | |
20240119 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1094,69 vrátane DPH |
49,56,60,70,74/2024 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240076 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 956,12 vrátane DPH |
27,30,37,44/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240041 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1134,18 vrátane DPH |
6,12,18,22/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240235 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 427,20 vrátane DPH |
3/2023 | 164/2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 25.7.2024 |
20240062 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 486,00 vrátane DPH |
3/2023 | 039/2024 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 |
20240303 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Telekomunikačný poplatok | 45,09 vrátane DPH |
17.09.2024 | 20.09.2024 | 1.10.2024 | ||
20240151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240194 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky za mob. tel. | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 17.6.2024 | |
20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky 2/2024 | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
20240043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240298 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
20240223 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240178 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 |