Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240036 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 288,43 vrátane DPH |
024/2024 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240096 | Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 | Zákony 2024/V | 14,28 vrátane DPH |
072/2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240369 | Mária Vizváryová Česká 4/1, Komárno |
33781656 | Kuchynské náradie do RD Hríbová | 270,60 vrátane DPH |
231/2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | |
20240348 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 85,64 vrátane DPH |
04.11.2024 | 30.10.2024 | 8.11.2024 | ||
20240347 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 74,81 vrátane DPH |
04.11.2024 | 23.10.2024 | 8.11.2024 | ||
20240346 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 92,37 vrátane DPH |
04.11.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | ||
20240345 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 166,00 vrátane DPH |
04.11.2024 | 09.10.2024 | 8.11.2024 | ||
20240288 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 321,76 vrátane DPH |
192,195,185,180/2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 11.9.2024 | |
20240256 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 442,94 vrátane DPH |
153,158,162,167,175/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 12.8.2024 | |
20240216 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 319,81 vrátane DPH |
131,136,142,149/2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240184 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 406,74 vrátane DPH |
103,117,123,128/2024 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 11.6.2024 | |
20240136 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 454,42 vrátane DPH |
077,083,089,092,099/2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240104 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 390,56 vrátane DPH |
51,57,61,71/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240070 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 300,04 vrátane DPH |
28,32,41,46/2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240042 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 358,59 vrátane DPH |
3,9,13,19,23/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240092 | Lekáreň PHARMACIA, s.r.o. Kellerova 8, Bardejov |
Chloramin T práškový | 31,48 vrátane DPH |
066/2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 22.3.2024 | ||
20240126 | LASER Komárno spol. s r.o. Pávia 811/29, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 130,00 vrátane DPH |
073/2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240067 | LASER Komárno spol. s r.o. Pávia 811/29, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky Elektrolux | 130,00 vrátane DPH |
045/2024 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240360 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
46552723 | Poistenie - súbor vozidiel | 435,42 bez DPH |
6566162364 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240383 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 286,97 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | |
20240338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 266,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
20240300 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vytýčenie podzemných vedení- RD Hríbová | 76,80 vrátane DPH |
16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | ||
20240268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 335,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 270,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240198 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vyjadrenie k PD | 36,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240240 | Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4, Bratislava |
47608544 | Aku kosačka Makita - RD Hríbova | 370,90 vrátane DPH |
170/2024 | 24.07.2024 | 01.08.2024 | 31.7.2024 | |
20240382 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | WINASU STP APV na rok | 307,20 vrátane DPH |
8/2018 | 12.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | |
20240358 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | ESET, servisné práce | 604,30 vrátane DPH |
3/2022 | 225/2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
20240332 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 9/2024 | 126,00 vrátane DPH |
10/2022 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240266 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Switch a servisné práce | 49,50 vrátane DPH |
10/2022 | 110/2024 | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 16.8.2024 |
20240168 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Ochrana monitora | 130,61 vrátane DPH |
108/2024 | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 |