Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Vyjadrenie k prelož. prípojky - RD Hríbova | 45,00 vrátane DPH |
30.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240241 | SPP-Distribúcia, a.s. Plátenícka 19013/2, Bratislava |
35910739 | Vyjadrenie k preloženiu el.prípojky - RD Hríbova | 96,00 vrátane DPH |
25.07.2024 | 25.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240192 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 17.6.2024 | |
20240158 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240335 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP za 9/2024 | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240139 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby 5/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240356 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240249 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 12.8.2024 | |
20240037 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240107 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240066 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240208 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240272 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 5.9.2024 | |
20240322 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
20240177 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
20240181 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena rozvodov vody a kanalizácie - RD Hríbová | 4176,36 vrátane DPH |
102/2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
20240130 | Štefan Cintula Družstevná 21/64, Komárno |
52478441 | Vypratávacie a búracie práce | 400,00 bez DPH |
095/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240380 | Štefan Cintula Družstevná 21/64, Komárno |
52478441 | Vypratávanie garáže - RD Hríbová | 100,00 bez DPH |
236/2024 | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | |
20240323 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spot. elektriny za 9/2024 | 37,84 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.10.2024 | 17.10.2024 | 10.10.2024 | |
20240280 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. el. energie | 46,92 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 11.9.2024 | |
20240224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - ul. mieru | 34,70 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240154 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - ul. mieru | 37,68 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok | 3,74 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240185 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriny - ul. mieru | 30,31 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.06.2024 | 13.06.2024 | 11.6.2024 | |
20240251 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 54,08 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 12.8.2024 | |
20240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 73,34 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22 | 139,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 |