
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240411 | Chilli Muffin s.r.o. Račianska 13918/26F, Bratislava |
48334081 | Úpravy webovej stránky | 230,00 bez DPH |
09.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | ||
20240389 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb v mot. vozidle | 39,96 bez DPH |
2627206181/01 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
20240390 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb vo vozidle | 153,18 bez DPH |
2027300924 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
20240234 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Valec do tlačiarne | 83,00 vrátane DPH |
165/2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 25.7.2024 | |
20240263 | Ondrej Šeben ŠEKOSHOP Jókaiho č. 9, Komárno |
30378478 | Varná kanvica ETA 2ks a predl. kábel | 70,00 vrátane DPH |
230/2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | |
20240427 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | |
20240383 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 286,97 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | |
20240338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 266,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
20240268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 335,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
20240229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 270,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Vyjadrenie k prelož. prípojky - RD Hríbova | 45,00 vrátane DPH |
30.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240241 | SPP-Distribúcia, a.s. Plátenícka 19013/2, Bratislava |
35910739 | Vyjadrenie k preloženiu el.prípojky - RD Hríbova | 96,00 vrátane DPH |
25.07.2024 | 25.07.2024 | 31.7.2024 | ||
20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240402 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | |
20240192 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 17.6.2024 | |
20240158 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240335 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP za 9/2024 | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240139 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby 5/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240396 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 6.12.2024 | |
20240356 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240249 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 12.8.2024 | |
20240037 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240107 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240066 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240208 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240272 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 5.9.2024 | |
20240322 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 |