
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250080 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 116,80 bez DPH |
01.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250056 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Stravné detí v škol. jedálni | 109,00 bez DPH |
24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné detí v škole | 121,60 bez DPH |
05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
20250057 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 608,00 bez DPH |
7 a 12/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250016 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Ročná účtovná uzávierka | 110,70 vrátane DPH |
2/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250015 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Ročná mzdová uzávierka | 110,70 vrátane DPH |
1/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250096 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250073 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250043 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete | 126,00 vrátane DPH |
9/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250059 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Elektroinštalačné práce | 295,20 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250048 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie havárie na rozvod. vody na RD Hríbová | 508,97 vrátane DPH |
10/2025 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250051 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlá a led trubice | 209,16 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250045 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlo ORO mars | 24,28 vrátane DPH |
13/2025 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250037 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Oprava okien | 344,89 vrátane DPH |
11/2025 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250055 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Program "Kuchyna" | 501,84 vrátane DPH |
19.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250018 | WILLEX s. r. o. Ul. roľníckej školy 10, Komárno |
35964723 | Plexisklo | 55,35 vrátane DPH |
4/2025 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 66,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 64,89 vrátane DPH |
3/2021 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 58,95 vrátane DPH |
3/2021 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250078 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 23,79 vrátane DPH |
8/2017 Satelitné služby | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250054 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 23,79 vrátane DPH |
8/2017 Satelitné služby | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250028 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 23,79 vrátane DPH |
8/2017 Satelitné služby | 24.01.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250006 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 23,20 vrátane DPH |
8/2017 Satelitné služby | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250075 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky za mobily | 82,42 vrátane DPH |
85/1/2022 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
20250047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomun. poplatky - mob. tel. | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250058 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 426,20 vrátane DPH |
27.02.2025 | 27.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250025 | Tatrasvit Svit - Socks, a.s. Mierova 1, Svit |
31707289 | Detské rebrované pančušky | 60,90 vrátane DPH |
27.01.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | ||
20250049 | Clean City s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz odpadu z veľkoobj. kontajnera | 98,40 vrátane DPH |
227/2024 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250094 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | Odvoz separovaného odpadu | 33,21 vrátane DPH |
15/2023 | 07.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250074 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | Odvoz separovaného odpadu | 36,90 vrátane DPH |
15/2023 | 11.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
20250044 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | Odvoz separovaného odpadu | 22,14 vrátane DPH |
15/2023 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250013 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | Odvoz separovaného odpadu | 17,40 vrátane DPH |
15/2023 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250079 | GALAX-COM, s.r.o. Družstevná 18, Komárno |
31428827 | Skladané utierky, vrecia, mydlá, toal. papier | 185,27 vrátane DPH |
17/2025 | 24.03.2025 | 02.04.2025 | 28.3.2025 |