
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250067 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 64,89 vrátane DPH |
3/2021 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 58,95 vrátane DPH |
3/2021 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250059 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Elektroinštalačné práce | 295,20 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250048 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie havárie na rozvod. vody na RD Hríbová | 508,97 vrátane DPH |
10/2025 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250055 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Program "Kuchyna" | 501,84 vrátane DPH |
19.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250082 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250061 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250029 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpov. osoby za 2/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250004 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby za 1/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250075 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky za mobily | 82,42 vrátane DPH |
85/1/2022 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
20250047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomun. poplatky - mob. tel. | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250097 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Optický internet | 28,68 vrátane DPH |
08.04.2025 | 11.4.2025 | |||
20250070 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Optický internet - RD Hríbová | 26,98 vrátane DPH |
07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | ||
20250040 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 19, Bratislava |
47259116 | Optický internet | 26,98 vrátane DPH |
06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
20250014 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 19, Bratislava |
47259116 | Optický internet _ RD Hríbová | 26,25 vrátane DPH |
09.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | ||
20250039 | Nikoleta Lengyel Varga Dolný bar 514 |
56744366 | Admin. práce - projekt PO | 300,00 bez DPH |
250/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250093 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 30.01.2025 | 11.4.2025 | ||
20250066 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Opakovaná dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 07.01.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Za dodávku plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
20250076 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad za rok 2024 | 1601,6 bez DPH |
18.03.2024 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | ||
20250058 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 426,20 vrátane DPH |
27.02.2025 | 27.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250096 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250073 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250043 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete | 126,00 vrátane DPH |
9/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250012 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykon. tech. BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250057 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 608,00 bez DPH |
7 a 12/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250079 | GALAX-COM, s.r.o. Družstevná 18, Komárno |
31428827 | Skladané utierky, vrecia, mydlá, toal. papier | 185,27 vrátane DPH |
17/2025 | 24.03.2025 | 02.04.2025 | 28.3.2025 | |
20250019 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
Pracovné stretnutie riaditeľov a EP zam. CDR SR | 420,00 bez DPH |
5/2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025 | 21.1.2025 | ||
20250051 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlá a led trubice | 209,16 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250045 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlo ORO mars | 24,28 vrátane DPH |
13/2025 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 |