
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250026 | UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, Raslavice |
47485353 | Záhradná slnečná clona | 143,20 vrátane DPH |
270/2024 | 22.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
20250033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakovanú dodávku elektriny | 300,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.01.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250034 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za elektrinu - RD Hríbová | 21,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za elektrinu - byt Špitálska | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Za dodávku plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska | 36,84 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 23,07 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 77,15 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
20250022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - Ul. mieru | 28,55 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny | 75,41 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektr. - RD Hríbová- preplatok | -350,27 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250082 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250061 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250029 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpov. osoby za 2/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250004 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby za 1/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné detí v škole | 121,60 bez DPH |
05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 66,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomun. poplatky - mob. tel. | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250075 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky za mobily | 82,42 vrátane DPH |
85/1/2022 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 64,89 vrátane DPH |
3/2021 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 58,95 vrátane DPH |
3/2021 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250089 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 342,22 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 07.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250068 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 220,67 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250053 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 52,76 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250031 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 378,08 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250010 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 216,51 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250045 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlo ORO mars | 24,28 vrátane DPH |
13/2025 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250051 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlá a led trubice | 209,16 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250057 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 608,00 bez DPH |
7 a 12/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250056 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Stravné detí v škol. jedálni | 109,00 bez DPH |
24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250080 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 116,80 bez DPH |
01.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 |