Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240176 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opakované dodanie elektriny - 01.10.2024 - 31.10.2024 Úzka 2, Kalná nad Hronom | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opakované dodanie elektriny - 01.11.2024 - 30.11.2024 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 167,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opakované dodanie elektriny - 01.11.2024 - 30.11.2024 Ul. Kpt.Nálepku 127, Levice | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opakované dodanie elektriny - 01.11.2024 - 30.11.2024 Úzka 2, Kalná nad Hronom | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240136 | MAASERVIS s.r.o. SNP 12, 935 32 Kalná nad Hronom |
50107496 | oprava plastových balkónových dverí ( 2.SUS) | 196,80 vrátane DPH |
34/2024 - 15.07.2024 | 18.07.2024 | 23.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 01.03.2024 - 31.03.2024 Ul. Kpt.Nálepku 127, Levice | 8,09 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 2.5.2024 | |
20240076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 01.03.2024-31.03.2024 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 22,37 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 2.5.2024 | |
20240084 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | optický valec, servis +oprava | 198,00 vrátane DPH |
17/2024 - 19.4.2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240014 | Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | optik100+ZTV za mesiac 1/2024 (byt MD) | 21,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
20240035 | Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | optik100+ZTV za mesiac 2/2024 (byt MD) | 21,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 7.3.2024 | |
20240052 | Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | optik100+ZTV za mesiac 3/2024 (byt MD) | 21,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240072 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
50102419 | optik100+ZTV za mesiac 4/2024 (byt MD) | 21,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 18.04.2024 | 25.04.2024 | 2.5.2024 | |
20240095 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
50102419 | optik100+ZTV za mesiac 5, 6, 7/2024 (byt MD) | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240154 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
50102419 | optik100+ZTV za mesiac 8,9,10,11,12/2024 (byt MD) | 115,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020 - 24.8.2020 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 16.9.2024 | |
20240212 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier kancelársky 75ks | 409,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR 8/2023 - 26.4.2023 | 57/2024 - 4.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 |
20240026 | Santal Ltd, s.r.o. Dolná Seč č. 247, 935 31 Dolná Seč |
47168277 | plát stola - 4ks, panel (zadný chrbát stola) - 3ks | 985,20 vrátane DPH |
6/2024 - 18.1.2024 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240213 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovoch - Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | poplatok za konferenciu 24. ročník medzinárodnej konferencie MOSTY v sociálnoprávnej ochrane - 1 osoba | 108,00 bez DPH |
53/2024 - 21.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240132 | Štefan Sabo Notáesky rad 212/4, 935 56 Mýtne Ludany |
37726307 | prenájom priestorov a didaktickej techniky pre školenie BOZP a OPP dňa 4.7.2024 | 813,00 vrátane DPH |
30/2024 - 1.7.2024 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240164 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | preprava deti do letného tábora v termíne 17.8.2024 Levice - Slaná Voda, 31.8.2024, Slaná Voda - Levice, počet detí 16 | 780,00 bez DPH |
38/2024 - 9.8.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240115 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | preprava detí do tábora pre deti CDR v Mošovce - Drienok od 4.7.2024 - 18.07.2024 | 530,00 bez DPH |
25/2024 - 10.6.2024 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 8.7.2024 | |
20240179 | NOROSTAV LV s.r.o. Moyzesova 4, 934 05 Levice |
46482261 | Rekonštrukcia kúpeľne RD Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | 6377,50 vrátane DPH |
31/2024 - 1.7.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240123 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | RFID 125 KHz čip - 2ks | 15,84 vrátane DPH |
20/2024 - 3.5.2024 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 8.7.2024 | |
20240138 | Autocentrum Cyda, s.r.o. Kálnická cesta 1, 934 01 Levice |
48207373 | servisná prehliadka + výmena oleja Škoda Fabia LV644HD | 329,41 vrátane DPH |
35/2024 - 15.7.2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 14.8.2024 | |
20240199 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | servisná prehliadka po 4. roku, výmena pneumatík, prehliadka pred STK, materiál Opel Astra | 622,31 vrátane DPH |
49/2024 - 4.10.2024 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 8.11.2024 | |
20240214 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | servisná prehliadka, materiál Opel Zafira LV514FG | 271,57 vrátane DPH |
54/2024 - 28.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240025 | Santal Ltd, s.r.o. Dolná Seč č. 247, 935 31 Dolná Seč |
47168277 | skriňa dvojdverová - 1ks, skrinka Nika - 1ks, skriňa kombinovaná - 2ks (kancelária | 1498,80 vrátane DPH |
5/2024 -18.1.2024 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240016 | Bc. Roman Zomborský Vojenská Ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
40926745 | služby BOZP za I.štvrťrok 2024 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 29/2022 - 28.12.2022 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240078 | Bc. Roman Zomborský Vojenská Ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
40926745 | služby BOZP za II.štvrťrok 2024 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 29/2022 - 28.12.2022 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 20.5.2024 | |
20240171 | Bc. Roman Zomborský Vojenská Ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
40926745 | služby BOZP za III.štvrťrok 2024 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 29/2022 - 28.12.2022 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240191 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 156,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240165 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 148,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240153 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 149,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 16.9.2024 | |
20240133 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 152,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 153,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 8.7.2024 | |
20240104 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 149,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 10.6.2024 | |
20240066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 149,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240051 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 148,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 21.3.2024 | |
20240033 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 150,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 7.3.2024 | |
20240006 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 165,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, zmluva o poskyt. služby HVPS - MPSV | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240002 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | Služby technika PO I.štvrťrok 2024 | 75,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 28/2022 - 28.12.2022 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 4.1.2024 |