Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240065 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | Služby technika PO II.štvrťrok 2024 | 75,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 28/2022 - 28.12.2022 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240131 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | Služby technika PO III.štvrťrok 2024 | 75,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 28/2022 - 28.12.2022 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240186 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | Služby technika PO IV.štvrťrok 2024 | 75,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 28/2022 - 28.12.2022 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240023 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 1/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240216 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 10/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240042 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 2/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 7.3.2024 | |
20240062 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 3/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240087 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 4/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240099 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 5/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 10.6.2024 | |
20240125 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 6/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 8.7.2024 | |
20240144 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 7/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
20240168 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 8/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240184 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 9/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
22440001 - zaloh.Fa | IVES Košice Čsl.ermády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU obdobie 07.2024-12.2024 obdobie 01.2025-6.2025 | 350,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT 9/2021 zo dňa 3.9.2021 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 8.7.2024 | |
20240198 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovoch - Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | strava počas Športových hier | 100,00 bez DPH |
45/2024 - 18.9.2024 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 8.11.2024 | |
20240096 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 10.5.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 4 hod., individuálna supervízia 4 hod., | 332,00 bez DPH |
21/2024 - 6.5.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240112 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 12.6.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 5 hod., individuálna supervízia 2 hod., | 298,00 bez DPH |
24/2024 - 7.6.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 8.7.2024 | |
20240053 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 18.3.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 2 hod., tímová supervízia 2 hod., | 176,00 bez DPH |
13/2024 - 14.3.2024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240068 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 4.4.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 5 hod., individuálna supervízia 2 hod., | 298,00 bez DPH |
14/2024 - 28.3.2024 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240170 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 6.9.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 6 hod., individuálna supervízia 2 hod., | 342,00 bez DPH |
39/2024 - 28.8.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240032 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 8.2.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 6 hod., | 322,00 bez DPH |
8/2024 - 05.02.2024 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 7.3.2024 | |
20240217 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | školenie zamestnancov | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 27/2022 zo dňa 23.12.2022 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2024 | 63,83 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,08 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | 21.3.2024 | |
20240061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 10.6.2024 | |
20240130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
20240169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240183 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240211 | interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50462164 | Toner - Brother TN-2421-2ks, Lexmark 51B2000-2ks, Torex HP Q2612A-2ks, Torex HP CE505A-3ks, Xerox 006R04404-1ks | 744,41 vrátane DPH |
55/2024 - 31.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
2024015 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | Toner - Kyocera 2ks, Valec Lexmark 1ks | 218,76 vrátane DPH |
56/2024 - 31.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240188 | Raugas s.r.o Novomeského 11, 949 01 Nitra |
51054337 | údržba plynových kotlov: RD Ul. 29.Augusta č. 76/60 - 2ks, RD Kpt. Nálepku 127 - 1ks, Levice | 180,00 vrátane DPH |
43/2024 - 12.9.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240210 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva - Opel Zafira LV514FG (benzín/LPG), cestovné náhrady | 558,00 vrátane DPH |
52/2024 - 21.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240041 | PosAm, spol. s r.o. pribinova 40, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token eToken 5110 FIPS - 2ks | 196,80 vrátane DPH |
10/2024 - 19.02.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 7.3.2024 | |
20240114 | COMERT s.r.o. Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2 |
17318793 | valec BROTHER DR-2401- 1ks, preprava, dobierka | 77,50 vrátane DPH |
28/2024 - 21.6.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 - hotovosť | 8.7.2024 | |
20240124 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | valec XEROX B230/B225/B235 | 78,00 vrátane DPH |
27/2024 - 19.6.2024 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 8.7.2024 |