Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240216 | Stavbár HF s.r.o. 94301 Šturovo,Balassiho 24A |
47533021 | ičf.216/24 búrací projekt | 1800,00 vrátane DPH |
č.33/2024 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240215 | AVIMAR sro 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.215/24 služby PO a BOZP 9/24 | 58,00 bez DPH |
č.9/2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240214 | Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.214/24 nákup PHM 9/24 | 27,96 vrátane DPH |
č.5611863329 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240213 | Weby Group s.r.o. 960 01 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.213/24 výroba web.sídla | 1188,00 vrátane DPH |
č.6/2024 | 16.09.2024 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240212 | MULTIGo sro 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | ičf.212/24 mes.servis 9/24 + toner | 121,00 bez DPH |
č.4/2022 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240211 | MULTIGo sro 94357 Kamenín. č 580 |
47563044 | ičf.211/24 mes.servis 8/24 | 36,00 bez DPH |
č.4/2022 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240210 | Orange Slovakia a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.210/24 telef.popl.9/24 | 73,55 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240209 | SSE a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.209/24 nedopl.8/24 | 37,08 vrátane DPH |
č.181641124 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240208 | SOŠ stavebná 940 01 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.208/24 ubyt.9/24 | 60,00 bez DPH |
č.24/2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240207 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Náb.za hydrocentrálou 4 94960 Nitra |
36550949 | ičf.207/24 predd.na vodné 9/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240206 | SSE a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.206/24 pred.elektrinu 9/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240205 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o 82104 Bratislava, Ivánska cesta 30B |
50060872 | ičf.205/24 predd.plynu 9/24 | 1590,00 vrátane DPH |
č.7200000441 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240204 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.204/24 elekt.9/24 | 393,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240203 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves na Žitavou,Hviezdoslavova 68 |
00500801 | ičf.203/24 strava za 9/24 | 104,30 bez DPH |
č.26/2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240202 | RS HealthConsulting sro 940 02 Nové Zámky Pri Zúgove 10864/32 |
51035596 | ičf.202/24 zab.dohl.nad prac.p. 7.9.24-6.12.24 | 435,00 vrátane DPH |
07.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | ||
20240201 | Ákos Matuška-Derat PaM 94301 Štúrovo,Jesenského 74 |
41089171 | ičf.201/24 deratizačné práce | 48,00 vrátane DPH |
č.29/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240200 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.200/24 nákup PHM 8/24 | 130,06 vrátane DPH |
č.5611863329 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240199 | Kontroly s.r.o. 82107 Bratislava, Podunajská 20348/56A |
53715241 | ičf.199/24 kontr.detského ihriska | 288,- bez DPH |
č.28/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240198 | Pavol Smrek 92210 Trebatice Horná ul.28/60 |
52172791 | ičf.198/24 rekonšt.kúpeľní sus2 a sus.1 | 22000 bez DPH |
03.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | ||
20240197 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.197/24 telef.popl.9/24 | 40,99 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240196 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.196/24 int.pol.9/24 | 59,11 vrátane DPH |
03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | ||
20240195 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.195/24 nedopl.za 7/24 | 29,03 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240194 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.194/24 za ochr.maj.8/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240193 | osobnyudaj.sk 04001 Košice, Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ičf. 2024/193 výk.os.9/24 | 40,80 vrátane DPH |
ZO/2018A15713 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240192 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.192/24 maliarské práce | 5532,95 bez DPH |
č.14/2024 | 26.8.2024 | 10.09.2024 | 12.9.2024 | |
20240191 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.191/24 služby PO a BOZP 8/24 | 58,00 bez DPH |
23.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | ||
20240190 | Tibor Lengyel 94301Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf.190/24 výmena sieťky | 90,00 bez DPH |
č.20/2024 | 19.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240189 | Tibor Lengyel 94301Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf.189/24 vým.podľahy | 5000,00 vrátane DPH |
č.15/2024 | 19.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240188 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.188/24 preprava do tábora | 1200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240187 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.187/24 strava.letný tábor deti | 1700,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240186 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.186/24 ubyt.letný tábor deti | 3200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240185 | Kamil Otepka 92203 Vrbové, Hoštáky 113/13 |
55151957 | ičf.185/24 oprava oplotenia | 9995,00 bez DPH |
č.10/2024 | 12.8.2024 | 23.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240184 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.184/24 telef.popl. | 78,85 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 12.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240183 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240182 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | ičf.182/24 záloh.plyn 8/24 | 1590,00 vrátane DPH |
č.7200000441 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240181 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.181/24 pred.el.en.8/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240180 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.180/24 predl.elek.8/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240179 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.179/24 nákup PHM | 98,09 vrátane DPH |
č.5611863329 | 6.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240178 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.178/24 prev.poplatok | 21,18 vrátane DPH |
5.8.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | ||
20240177 | Adrián Tolgyesi 943 01 Štúrovo, Agátová 17 |
41091230 | ičf.177/24 kamer.systém | 1446,00 vrátane DPH |
19/2024 | 5.8.2024 | 20.08.2024 | 12.9.2024 |