![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240042 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf 42/24 za ochranu majetku 2/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240022 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf 22/24 za ochranu majetku 2/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240001 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79 |
47235080 | icf 1/24 za ochranu majetku 12/23 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240132 | Zvak 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf. 132/24 platba za vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24 | 94,39 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240052 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240043 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok | 117,48 vrátane DPH |
č.2/2019 | 19.1.2024 | 26.01.2024 | 4.3.2024 | |
20240008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
365509749 | icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240027 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 27/24 pred.plat.za dod.el.en. 2/24 - RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 2.2.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240129 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.129/24 pred.plat.za elekt.energiu | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240111 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 111/24 nákup PHM z 9-10.5., 13-14.5.2024 | 110,15 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 20.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240104 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 104/24 predd.plat. za dodo. el.en. 5/24 -RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240134 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.134/24 telef.popl. | 77,50 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 10.6.2024 | 27.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240099 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | icf 99/24 prístup internetu za 4/24 | 59,11 vrátane DPH |
č. 8/2020 | 6.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240049 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 49/24 prístup internetu za 2/24 | 59,11 bez DPH |
č. 8/2020 | 5.3.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240105 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 105/2024 záloha na plyn CDR + RD 5/24 | 1590,00 vrátane DPH |
č. 6/2023 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240055 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | icf 55/2024 záloha ny plyn 3/24 | 1590,00 vrátane DPH |
č. 6/2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240100 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 100/24 nákup PHM z 16-17.4.,19.4.a 30.4.24 | 235,93 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 6.5.2024 | 27.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240106 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín 580 |
47563044 | icf 106/24 garant. mes. servis P2 za 5/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 4/2022 | 10.05.2024 | 25.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240094 | SBS EuroSecurity 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf. 94/24 za ochranu majetku 4/24 | 48,00 vrátane DPH |
č. 2/2022 | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240102 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240133 | Rozv.centrum Kompas v Nás 032 02 Závažná Poruba, Na Úvetrí 74/3 |
51127385 | ičf.133/24 vzdelávací seminár | 300,00 vrátane DPH |
10.6.2024 | 18.06.2024 | 18.7.2024 | ||
20240128 | OUI 95151 Nová Ves nad Živatou, Hviezdoslavova 68 |
00500801 | ičf.128/24 stravné deti 6/24 | 203,05 vrátane DPH |
7.6.2024 | 18.06.2024 | 18.7.2024 | ||
20240127 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | ičf.127/24 nákup kop.papiera | 409,50 vrátane DPH |
č.180649004 | 6.6.2024 | 26.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240126 | Soš 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.126/24 strava detí za 5/24 | 113,30 vrátane DPH |
č.19/2023 | 6.6.2024 | 07.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240125 | Úsmev ako dar 851 01 Bratislava 5 Ševčenkova 21 |
17316537 | ičf.125/24 online školenie | 29,00 vrátane DPH |
6..6.2024 | 18.06.2024 | 18.7.2024 | ||
20240124 | Školská jedáleň 943 01 Štúrovo Adyho 4 |
37861077 | ičf.124/24 obedy deti za 5/24 | 202,40 vrátane DPH |
č.23/2022 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240123 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.123/24 obedy deti za 5/24 | 145,00 vrátane DPH |
obj.20/2023 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240121 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf 121/24 telef.popl.5/24 | 40,99 bez DPH |
13.06.2024 | 18.7.2024 | |||
20240120 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf 120/24 telef.popl.6/24 | 59,11 vrátane DPH |
4.6.2024 | 20.06.2024 | 18.7.2024 | ||
20240117 | Stavbár IHF s.r.o. 94301 Štúrovo, Balassiho 24A |
47533021 | Ičf.117/24 za dod.úv.dok.-projekt.dokum RD | 1800,00 vrátane DPH |
č.6/2024 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240116 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 116/24 vyúčt. vodné a stočné 24.5.23-16.5.24 | 149,57 vrátane DPH |
24.5.2024 | 31.05.2024 | 17.6.2024 | ||
20240115 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava, Šafárikova 10 |
37849263 | icf 115/2024 supervízia dňa 22.4.2024 | 194,00 vrátane DPH |
č. 7/2024 | 21.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 114/24 vyúčt. el. en. za 4/24 | -2,33 vrátane DPH |
21.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 | ||
20240112 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | icf 112/24 za služby PO a BOZP 5/2024 | 28,00 vrátane DPH |
20.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | ||
20240110 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves nad Žitavou, Hviezdoslavova 68 |
00500801 | icf 110/24 strava detí za 5/2024 | 136,15 vrátane DPH |
č. 28/2023 | 15.5.2024 | 23.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240109 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 109/2024 obedy detí za 4/24 | 140,80 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 14.5.2024 | 15.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240108 | Orange Slovensko, a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | icf 108/24 paušal MT za 8.5-7.6.2024 | 78,10 vrátane DPH |
10.5.2024 | 27.05.2024 | 17.6.2024 |