Faktúry 2024 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240011   Orange Slovakia a.s.
82108 Bratislava, Metodová 8
35697270  icf 11/24 paušál MT za 8.1-7.2.2024  73,66 
vrátane DPH
    10.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240121   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  ičf 121/24 telef.popl.5/24  40,99 
bez DPH
      13.06.2024  18.7.2024 
20240120   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  ičf 120/24 telef.popl.6/24  59,11 
vrátane DPH
    4.6.2024  20.06.2024  18.7.2024 
20240099   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  icf 99/24 prístup internetu za 4/24  59,11 
vrátane DPH
č. 8/2020    6.5.2024  16.05.2024  17.6.2024 
20240098   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  icf 98/24 telef. poplatky za 4/2024  40,99 
vrátane DPH
    6.5.2024  16.05.2024  17.6.2024 
20240070   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  icf 70/24 prístup internetu za 3/24  59,11 
vrátane DPH
č.8/2020    4.4.2024  22.04.2024  3.5.2024 
20240069   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  icf 69/24 telef. poplatky za 3/2024  41,90 
bez DPH
    4.4.2024  16.04.2024  3.5.2024 
20240049   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 49/24 prístup internetu za 2/24  59,11 
bez DPH
č. 8/2020    5.3.2024  20.03.2024  4.4.2024 
20240048   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 48/24 telefon.poplatky za 2/2024  41,28 
vrátane DPH
    5.3.2024  15.03.2024  4.4.2024 
20240029   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 29/24 telef.poplatky za 1/2024  43,99 
vrátane DPH
    5.2.2024  15.02.2024  5.3.2024 
20240028   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 28/24 prístup internetu za 1/24  65,68 
vrátane DPH
č.8/2020    5.2.2024  15.02.2024  5.3.2024 
20240005   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 5/24 prístup internetu za 1/24  65,68 
vrátane DPH
č.8/2020    04.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240004   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 4/24 telef. poplatky za 12/2023  40,13 
vrátane DPH
    04.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240123   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.123/24 obedy deti za 5/24  145,00 
vrátane DPH
  obj.20/2023  5.6.2024  12.06.2024  18.7.2024 
20240109   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 109/2024 obedy detí za 4/24  140,80 
vrátane DPH
  č. 20/2023  14.5.2024  15.05.2024  17.6.2024 
20240072   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 72/2024 obedy detí za 3/24 + čipy 4 ks  115,80 
vrátane DPH
  č.20/2023  5.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
20240045   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 45/2024 strava-obedy detí za 2/24  154,00 
vrátane DPH
  č.20/2023  5.3.2024  13.03.2024  4.4.2024 
20240034   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 34/24 strava-obedy detí za 1/24  120,60 
vrátane DPH
  č.20/2023  7.2.2024  16.02.2024  5.3.2024 
20240132   Zvak
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf. 132/24 platba za vodné a stočné  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.6.2024  13.06.2024  18.7.2024 
20240116   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 116/24 vyúčt. vodné a stočné 24.5.23-16.5.24  149,57 
vrátane DPH
    24.5.2024  31.05.2024  17.6.2024 
20240102   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240080   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24  94,39 
vrátane DPH
č.2/2019    10.4.2024  18.04.2024  3.5.2024 
20240076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    9.4.2024  12.04.2024  3.5.2024 
20240052   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    11.3.2024  14.03.2024  4.4.2024 
20240043   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24   280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    5.3.2024  06.03.2024  4.4.2024 
20240017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok   117,48 
vrátane DPH
č.2/2019    19.1.2024  26.01.2024  4.3.2024 
20240008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
365509749  icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240115   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava, Šafárikova 10
37849263  icf 115/2024 supervízia dňa 22.4.2024  194,00 
vrátane DPH
  č. 7/2024  21.5.2024  28.05.2024  17.6.2024 
20240085   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  icf 85/2024 supervízia dňa 18.3.2024  197,00 
vrátane DPH
  č.3/2024  18.4.2024  25.04.2024  3.5.2024 
20240044   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  icf 44/2024 supervízia dňa 19.2.2024  191,00 
vrátane DPH
  č.1/2024  5.3.2024  13.03.2024  4.4.2024 
20240124   Školská jedáleň
943 01 Štúrovo Adyho 4
37861077  ičf.124/24 obedy deti za 5/24  202,40 
vrátane DPH
  č.23/2022  5.6.2024  12.06.2024  18.7.2024 
20240097   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 97/24 obedy detí za 4/24  268,20 
vrátane DPH
  č. 23/2023  6.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240073   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 74/24 obedy detí za 3/24  189,20 
vrátane DPH
  č.23/2023  5.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
20240058   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 58/2024 obedy detí za 2/24  245,80 
vrátane DPH
  č.23/2023  12.3.2024  14.03.2024  4.4.2024 
20240024   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 24/24 obedy detí za 1/24  229,20 
vrátane DPH
  č.23/2023  2.2.2024  08.02.2024  5.3.2024 
20240007   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 7/24 obedy detí za 12/23  192,40 
vrátane DPH
  č.23/2023  05.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240088   VE-GAS sro
94301 Štúrovo, Na vyhliadke 41/1681
46018689  icf 88/2024 školenie na obsluhu plyn.zar.  80,00 
vrátane DPH
  č.8/2024  22.4.2024  26.04.2024  3.5.2024 
20240118   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf.118/24 za ochr.majetku 5/2024  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    03.06.2024  05.06.2024  15.7.2024 
20240094   SBS EuroSecurity
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf. 94/24 za ochranu majetku 4/24  48,00 
vrátane DPH
č. 2/2022    2.5.2024  07.05.2024  17.6.2024 
20240067   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf 67/24 za ochranu majetku 3/24  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    3.4.2024  04.04.2024  4.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť