
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240228 | Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ičf. 228/24 Ubytovanie za mesiac október 2024 | 30,00 vrátane DPH |
č. 24/2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240227 | Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ičf. 227/24 Strava za mesiac september 2024 | 112,00 vrátane DPH |
č. 23/2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240101 | Stredná odborná škola stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 101/2024 strava detí za 4/24 | 104,45 vrátane DPH |
č. 19/2023 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240237 | Stavbár IHF s.r.o. Balassiho 24A, 943 01 Štúrovo |
47533021 | ičf. 237/24 Dodanie rozpočtu búracieho projektu | 540,00 vrátane DPH |
č. 35/2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240117 | Stavbár IHF s.r.o. 94301 Štúrovo, Balassiho 24A |
47533021 | Ičf.117/24 za dod.úv.dok.-projekt.dokum RD | 1800,00 vrátane DPH |
č.6/2024 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240216 | Stavbár HF s.r.o. 94301 Šturovo,Balassiho 24A |
47533021 | ičf.216/24 búrací projekt | 1800,00 vrátane DPH |
č.33/2024 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240209 | SSE a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.209/24 nedopl.8/24 | 37,08 vrátane DPH |
č.181641124 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240206 | SSE a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.206/24 pred.elektrinu 9/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240204 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.204/24 elekt.9/24 | 393,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240195 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.195/24 nedopl.za 7/24 | 29,03 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240181 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.181/24 pred.el.en.8/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240180 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.180/24 predl.elek.8/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240159 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.159/24 pred.za elekt.enerf.7/24 | 404,00 bez DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240158 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.158/24 predd.za el.energ.7/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240130 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.230/24 predd.za disl.elek.en.6/24 | 393,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240129 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.129/24 pred.plat.za elekt.energiu | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240010 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 10/24 vyúčt. el.en. 11-12/23 RD Jesenského 62 | -69,00 vrátane DPH |
10.01.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | ||
20240009 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 9/24 predd.plat.za dod.a distr.el.en. na 1/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240148 | SOŠ techniky,služieb a obchodu 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 81 |
00891908 | ičf.148/24 strava za 5/24 | 37,50 bez DPH |
27.6.2024 | 28.06.2024 | 24.7.2024 | ||
20240092 | SOŠ techniky,služieb a obchodu 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 81 |
00891908 | icf 92/24 obedy detí zs 4/24 | 25,00 vrátane DPH |
26.4.2024 | 30.04.2024 | 3.5.2024 | ||
20240059 | SOŠ techniky,služieb a obchodu 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 81 |
00891908 | icf 59/2024 za obedy dieťaťa 2-3/2024 | 132,50 vrátane DPH |
12.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | ||
20240035 | SOŠ techniky,služieb a obchodu 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 81 |
00891908 | icf 35/2024 za obedy dieťaťa 2-3/2024 | 82,50 vrátane DPH |
15.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | ||
20240075 | SOŠ stavená 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 75/2024 strava detí za 3/24 | 69,80 vrátane DPH |
č.19/2023 | 9.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240057 | SOŠ stavená 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 57/2024 strava detí za 2/24 | 112,80 vrátane DPH |
č.19/2023 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240047 | SOŠ stavená 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 47/2024 strava detí za 1/24 | 98,55 vrátane DPH |
č.19/2023 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240046 | SOŠ stavená 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 46/2024 strava detí za 12/23 | 61,35 vrátane DPH |
č.19/2023 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240208 | SOŠ stavebná 940 01 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.208/24 ubyt.9/24 | 60,00 bez DPH |
č.24/2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240157 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.157/24 strava za 6/24 | 106,60 bez DPH |
č.19/2023 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240147 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.147/24 ubyt.3-6/24 | 120,00 bez DPH |
24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | ||
20240146 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.146/24 popl.za ubyt.1-2/24 | 60,00 bez DPH |
24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | ||
20240126 | Soš 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.126/24 strava detí za 5/24 | 113,30 bez DPH |
č.19/2023 | 6.6.2024 | 07.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240299 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 299/24 Nákup PHM z 09.12.24 | 15,09 vrátane DPH |
5611863329 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 283/24 Nákup PHM z 18.11.2024-29.11.2024 | 228,07 vrátane DPH |
5611863329 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240264 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 264/24 Nákup PHM z 04.11.-07.11.24 | 50,58 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240249 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 249/24 Nákup PHM z 17.10.-31.10.24 | 142,85 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240239 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 239/24 Nákup PHM z 02.10.-9.10.24 | 95,23 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 222/24 Nákup PHM z 16.09.-30.09.24 | 207,93 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240214 | Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.214/24 nákup PHM 9/24 | 27,96 vrátane DPH |
č.5611863329 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240200 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.200/24 nákup PHM 8/24 | 130,06 vrátane DPH |
č.5611863329 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240179 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.179/24 nákup PHM | 98,09 vrátane DPH |
č.5611863329 | 6.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 |