Faktúry 2024 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240110   Odborné učilište internátne
95151 Nová Ves nad Žitavou, Hviezdoslavova 68
00500801  icf 110/24 strava detí za 5/2024  136,15 
vrátane DPH
  č. 28/2023  15.5.2024  23.05.2024  17.6.2024 
20240011   Orange Slovakia a.s.
82108 Bratislava, Metodová 8
35697270  icf 11/24 paušál MT za 8.1-7.2.2024  73,66 
vrátane DPH
    10.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240109   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 109/2024 obedy detí za 4/24  140,80 
vrátane DPH
  č. 20/2023  14.5.2024  15.05.2024  17.6.2024 
20240108   Orange Slovensko, a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8
35697270  icf 108/24 paušal MT za 8.5-7.6.2024  78,10 
vrátane DPH
    10.5.2024  27.05.2024  17.6.2024 
20240107   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B
50060872  icf 107/2024 prirážka za neodobr. plyn 1.5.23-30.4.24  312,65 
vrátane DPH
č.6/2023    10.5.2024  27.05.2024  17.6.2024 
20240106   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín 580
47563044  icf 106/24 garant. mes. servis P2 za 5/24  36,00 
vrátane DPH
č. 4/2022    10.05.2024  25.05.2024  17.6.2024 
20240105   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B
50060872  icf 105/2024 záloha na plyn CDR + RD 5/24  1590,00 
vrátane DPH
č. 6/2023    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240104   Stredoslovenská energetika, a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  icf 104/24 predd.plat. za dodo. el.en. 5/24 -RD  39,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240103   Stredoslovenská energetika, a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  icf 103/24 predd.plat.za dodo.a distr.el.en. na 5/24  404,00 
vrátane DPH
č.7/2020    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240102   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240101   Stredná odborná škola stavebná
94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  icf 101/2024 strava detí za 4/24  104,45 
vrátane DPH
  č. 19/2023  7.5.2024  09.05.2024  17.6.2024 
20240100   Slovnaft a.s.
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  icf 100/24 nákup PHM z 16-17.4.,19.4.a 30.4.24  235,93 
vrátane DPH
č. 5611863329    6.5.2024  27.05.2024  17.6.2024 
20240010   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 10/24 vyúčt. el.en. 11-12/23 RD Jesenského 62  -69,00 
vrátane DPH
    10.01.2024  16.01.2024  23.1.2024 
20240001   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79
47235080  icf 1/24 za ochranu majetku 12/23  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    02.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť