
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240270 | MultiGo s.r.o. č. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 270/24 Garantovaný mesačný servis P2 | 36,00 vrátane DPH |
10/2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240263 | MultiGo s.r.o. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 263/24 Garantovaný mesačný servis za 11/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 10/2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240238 | MultiGo s.r.o. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 238/24 Garantovaný mesačný servis 10/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 10/2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240106 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín 580 |
47563044 | icf 106/24 garant. mes. servis P2 za 5/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 4/2022 | 10.05.2024 | 25.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240284 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | ičf. 284/24 Výchovné opatrenia vo výchove | 400,00 vrátane DPH |
42/2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240172 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.172/24 skup.supervízia 15.7.24 | 197,00 bez DPH |
č.18/2024 | 26.07.2024 | 31.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240165 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.165/24 supervízia 18.6.24 | 191,00 bez DPH |
č.12/2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240137 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.137/24 supervízia 20.5.24 | 197,00 vrátane DPH |
č.7/2024 | 14.6.2024 | 21.06.2024 | 24.7.2024 | |
20240115 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava, Šafárikova 10 |
37849263 | icf 115/2024 supervízia dňa 22.4.2024 | 194,00 vrátane DPH |
č. 7/2024 | 21.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240085 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | icf 85/2024 supervízia dňa 18.3.2024 | 197,00 vrátane DPH |
č.3/2024 | 18.4.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240044 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | icf 44/2024 supervízia dňa 19.2.2024 | 191,00 vrátane DPH |
č.1/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240267 | Mgr. Andrea Hudeková Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | ičf. 267/24 Supervízia dňa 11.11.2024 | 191,00 vrátane DPH |
č. 39/2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 10.12.2024 | |
20240243 | Mgr. Andrea Hudeková Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | ičf. 242/24 Supervízia dňa 21.10.2024 | 197,00 vrátane DPH |
č. 37/2024 | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240241 | Mgr. Andrea Hudeková Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | ičf. 241/24 Supervízia dňa 24.09.2024 | 194,00 vrátane DPH |
č. 32/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240302 | Lengyel Ttibor Hasičská 8, 943 01 Štúrovo |
41090152 | ičf. 302/24 Interier. práce v CDR | 3939,70 vrátane DPH |
49/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240192 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.192/24 maliarské práce | 5532,95 bez DPH |
č.14/2024 | 26.8.2024 | 10.09.2024 | 12.9.2024 | |
20240167 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.167/24 výmena prac.dosky v SUS.2 | 330,00 bez DPH |
16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | ||
20240166 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.166/24 vým.prac.dosky SUS č1 | 330,00 bez DPH |
16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | ||
20240300 | Kristián Szabó Gaštanova 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | ičf. 300/24 Regál, konferenčný stolík | 138,00 vrátane DPH |
51/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240199 | Kontroly s.r.o. 82107 Bratislava, Podunajská 20348/56A |
53715241 | ičf.199/24 kontr.detského ihriska | 288,- bez DPH |
č.28/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240068 | Kominárstvo Štúrovo sro 94301 Štúrovo, Petofiho 862/28 |
50138961 | icf 68/24 čist. a kontrola komínov I.polrok 2024 | 70,80 vrátane DPH |
č.4/2024 | 3.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240271 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | ičf. 271/24 Kominárske prráce | 66,00 vrátane DPH |
40/2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240235 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | ičf. 235/24 Kominárske práce II. polrok 2024 | 117,00 vrátane DPH |
č. 4/2024 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240185 | Kamil Otepka 92203 Vrbové, Hoštáky 113/13 |
55151957 | ičf.185/24 oprava oplotenia | 9995,00 bez DPH |
č.10/2024 | 12.8.2024 | 23.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240244 | Jozef Gabulya - GOCOMP 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | ičf. 244/24 Nákup - notebook HP | 450,50 vrátane DPH |
č. 38/2024 | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240083 | Inštitút soc. a zdrav. vied sro 95142 Zbehy č.773 |
51664844 | icf 83/24 akr. vzdel. Deeskal.tech. 1. modul pre 2 os. | 160,00 vrátane DPH |
16.4.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | ||
20240298 | FAST PLUS, a.s. Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov |
35712783 | ičf. 298/24 Elektrické spotrebiče | 179 vrátane DPH |
50/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240297 | FAST PLUS, a.s. Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov |
35712783 | ičf. 297/24 Elektrické spotrebiče | 1716,89 vrátane DPH |
50/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240296 | FAST PLUS, a.s. Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov |
35712783 | ičf. 296/24 Nákup el. spotrebičov | 2004,90 vrátane DPH |
50/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240150 | ERdirt Roman Takács 94001 Nové Zámky, Hájová 4 |
35202238 | ičf.150/24 revízia el.spotrebičov | 330,00 bez DPH |
13/2024 | 28.6.2024 | 10.07.2024 | 24.7.2024 | |
20240295 | CRANIUM COMPUTER s.r.o. nám.Sv.Imricha 33, 943 01 Štúrovo |
45534594 | ičf. 295/24 Notebook+myš | 597,93 vrátane DPH |
48/2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240294 | CRANIUM COMPUTER s.r.o. nám.Sv.Imricha 33, 943 01 Štúrovo |
45534594 | ičf. 294/24 Tlačiareň+náplne | 608,00 vrátane DPH |
45/2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240145 | Bolya Zsolt 94301 Štúrovo, Jesenského 102/82 |
48255220 | ičf.145/24 elektrom.práce | 480,00 bez DPH |
24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | ||
20240144 | Bolya Zsolt 94301 Štúrovo, Jesenského 102/82 |
48255220 | ičf.144/24 elektrom.práce | 720,00 bez DPH |
24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | ||
20240188 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.188/24 preprava do tábora | 1200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240187 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.187/24 strava.letný tábor deti | 1700,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240186 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.186/24 ubyt.letný tábor deti | 3200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240215 | AVIMAR sro 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.215/24 služby PO a BOZP 9/24 | 58,00 bez DPH |
č.9/2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240191 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.191/24 služby PO a BOZP 8/24 | 58,00 bez DPH |
9/2024 | 23.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240171 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.171/27 služby. CO 7/24 | 20,00 bez DPH |
č.6/2022 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 |